你勾選的統計就是本期抵扣的明細。留抵的沒法查
老師,可以在增值稅發票綜合服務平臺上下載以前抵扣的進項發票明細嗎?如何操作呢?
在增值稅發票綜合服務平臺上,怎么查詢以前月份已經抵扣的明細在那查
怎么從增值稅發票綜合服務平臺查詢,已經勾選但還未抵扣掉的發票
增值稅發票綜合服務平臺進項抵扣能查19年的抵扣明細嗎?
如何在增值稅發票綜合服務平臺上查未扺扣的各品種明細?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
那有沒有其他的什么方法查詢上期留抵的明細?
那個只是個金額,沒有明細的,因為留抵稅是計算出來的
怎么算出來的啊?
就是銷項-進項<0就是留抵呀
我在增值稅發票綜合服務平臺里面 抵扣勾選統計,查詢到今年6月勾選的5月份進項稅有10萬,但是6月份報5月增值稅的納稅申報表里面當月沒有抵扣進項稅啊,這是怎么回事?
關鍵是你5月勾選認證沒呢?
5月份的發票明細我在本次下載的未抵扣明細里面沒有查詢到,那說明就是抵扣了的呀,為什么納稅申報表里面沒有抵扣?
那就是你們自己申報的原因哈,
那就說明實際上在平臺里面是抵扣了的,但報稅的時候沒有抵扣,那這種怎么處理
更正申報增值稅就是了
如果當時抵扣了,但是納稅申報表里面沒有填,這種申報電子稅務局系統應該不能通過吧?這種會不會是系統出錯的原因?
是的,系統里邊勾選了,申報數據不對應該不會通過的
那就是系統出錯了?
你再仔細查看5月勾選認證的數據?
我在系統里面查詢了其中一張發票,顯示的是已抵扣
說明已認證了,但是必須是在5月認證的
什么意思
你現在是5月份的數據有問題呀。必須是證明5月認證的