你好,同學有什么不懂的?
某事業單位 20×4 年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬 125 000 元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬 34 200 元。(2)通過財政直接支付的方式向單位開展專業業務活動以及從事行政及后勤管理的職工個人支付薪酬共計 118 000 元。(3)通過財政直接支付方式為單位開展專業業務活動以及從事行政及后勤管理的職工代扣代繳個人所得稅 3 200 元,同時通過財政直接支付的方式為這些職工代扣代繳和繳納職工社會保險費和住房公積金共計 38 000 元。本次實際向相關部門和機構繳納金額合計為 41200 元(3 200+38 000)。(4)通過銀行存款賬戶為專業業務活動及其輔助活動支付外部人員的勞務費2 500元。(5)在開展專業業務活動及其輔助活動過程中購買一項固定資產,發生預付賬款 5 000元,款項通過財政授權支付方式支付。固定資產尚未收到。(6)收到為開展專業業務活動及其輔助活動購買的一項固定資產,扣除之前預付賬款5 000 元后,補付價款 16 500 元,款項通過財政授權支付方式支付。購買的該項固定資產投入使用,確定的成本為 21 500
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制會計分錄(寫會計分錄)
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制會計分錄(寫會計分錄)
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制會計分錄(寫會計分錄)
某事業單位2020年發生如下經濟業務:(1)為單位開展專業業務活動人員計提職工薪酬150000元,為單位行政及后勤管理人員計提職工薪酬50000元,通過財政直接支付向職工個人支付應付職工薪酬168000元。(2)在開展專業業務及輔助活動過程中購買機器設備,實際支付價款為8000元,款項以財政授權支付方式支付。(3)在開展單位行政管理及后勤管理活動過程中采購一批物品,發生預付賬款5000元,款項以財政授權支付方式支付,物品尚未交付。(4)收到上述物品,以財政授權支付方式支付剩余貨款14500元。(5)在開展非獨立核算的經營活動過程中發生水電費等支出6000元,款項以銀行存款支付。(6)按照財政部門及上級主管部門的規定,上繳上級單位款項500000元,款項已通過銀行存款支付。要求:根據上述業務,為該事業單位編制會計分錄(寫會計分錄)
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
老師好,社保的五險在電子稅務局里面怎么勾選?
當期進項發票還沒開進來,可以先把銷項發票開出去嗎,客戶催的急
我公司因特殊原因臨時委托了一個人采購原材料,而且這個人屬于免費為我公司服務,這個人也不是我們公司的可以嗎
現在租金要怎么做賬,是不是有會計新準則
納稅人投資于被投資企業的計稅成本是長期股權投資的金額嗎
小規模納稅人,個稅手續費返還做營業外收入,需要做增值稅銷項稅額嗎?收到政府補貼款,做營業外收入,需要做銷項稅額嗎?
企業所得稅匯算清繳,我現在申報,等到下個月報完稅一起繳費可以嗎
沒錢,做的暫估,收到票怎么沖
老師,我始終不能明白,匯算清繳是個啥?
(1)借:固定資產350000 貸:財政撥款收入350000 借:事業支出 350000 貸:財政撥款預算收入350000
(2)借:銀行存款10000 貸:經營收入10000 借:資金結存-貨幣資金10000 貸:經營預算收入10000
(3)借:業務活動費用150000 單位管理費用50000 貸:應付職工薪酬200000 借:應付職工薪酬32000 貸:其他應交稅費32000 借:應付職工薪酬168000 貸:財政撥款收入168000 借:事業支出168000 貸:財政撥款預算收入168000
(4)借:對附屬單位補助費用250000 貸:銀行存款250000 借:對附屬單位補助支出250000 貸:資金結存-貨幣資金250000
第五小題呢 老師
(5) 借:預付賬款1000 貸:財政撥款收入1000 借:事業支出1000 貸:財政撥款預算收入1000 借:業務活動費用750 財政撥款收入250 貸:預付賬款1000 借:財政撥款預算收入250 貸:事業支出250
因開展專業業務活動發生一筆暫付款項1000元,款項通過銀行存款支 付。數日后,經結算,實際發生支出750元,剩余款項以現金形式退回。
你好,同學回答問題不易,給個五星好評喲,愛你哈