你好,學員 1借研發費用50000 應交稅費應交增值稅6500 貸銀行存款56500
3.甲公司為制造業企業,屬于增值稅一般納稅人,2020年發生與無形資產相關的經濟業務如下:(1)1月10日,開始研發一項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發生研發支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關支出均不符合資本化條件。2月末,經測試該項研發活動完成了研究階段。(2)3月1日,研發活動進入開發階段,陸續發生研發人員薪酬600000元,支付其他研發費用300000元,支付增值稅39000元,相關支出已取得增值稅專用發票,均符合資本化條件。(3)7月1日,研發活動結束,經測試該研究項目達到預定技術標準,形成一項非專利技術并投入使用。該項非專利技術預計使用年限為5年,采用直線法攤銷。(4)12月1日,將上述非專利技術出租給乙公司,雙方約定的租賃期限為一年。月末,甲公司收取當月租金30000元,增值稅稅額1800元,全部款項已存入銀行。如何寫分錄,
(1)1月10日,開始研發一項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發生研發支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關支出均不符合資本化條件,2月末經測試該項研發活動完成了研究階段。2(2)3月1日,研發活動進入開發階段,陸續發生研發人員薪酬600000元,支付其他研發費用300000元,支付增值稅39000元。相關支出已取得增值稅專用發票。符合資本化條件。(3)7月1日,研發活動結束,經測試該研發項目達到預定技術標準,形成一項非專利技術并投入使用。該項非專利預計使用年限5年,采用直線法攤銷。2.根據資料(1)至(3),下列各項中,甲公司非專利技術的人賬價值是()元。A.900000B.680000C.980000D.9390003.根據資料(1)至(3),下列各項中,關于甲公司非專利技術攤銷的會計處理表述正確的是()。A.每月攤銷額計入管理費用B.自2020年7月開始攤銷C.自2020年8月開始攤銷D.每月攤銷額為15000
(1)1月10日,開始研發一項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發生研發支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關支出均不符合資本化條件,2月末經測試該項研發活動完成了研究階段。2(2)3月1日,研發活動進入開發階段,陸續發生研發人員薪酬600000元,支付其他研發費用300000元,支付增值稅39000元。相關支出已取得增值稅專用發票。符合資本化條件。(3)7月1日,研發活動結束,經測試該研發項目達到預定技術標準,形成一項非專利技術并投入使用。該項非專利預計使用年限5年,采用直線法攤銷。(4)12月1日,將上述非專利技術出租給乙公司,雙方約定的租賃期限為1年。月末,甲公司收取當月租金3000元,增值稅稅額1800元,全部款項已存人銀行。5.根據資料(1)至(4),下列各項中,上述業務對甲公司2020年度營業利潤的影響正確的是()。A.減少60000元B.增加15000元C.減少170000元D.減少140000元
(1)1月10日,開始研發一項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發生研發支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關支出均不符合資本化條件,2月末經測試該項研發活動完成了研究階段。2(2)3月1日,研發活動進入開發階段,陸續發生研發人員薪酬600000元,支付其他研發費用300000元,支付增值稅39000元。相關支出已取得增值稅專用發票。符合資本化條件。(3)7月1日,研發活動結束,經測試該研發項目達到預定技術標準,形成一項非專利技術并投入使用。該項非專利預計使用年限5年,采用直線法攤銷。(4)12月1日,將上述非專利技術出租給乙公司,雙方約定的租賃期限為1年。月末,甲公司收取當月租金3000元,增值稅稅額1800元,全部款項已存人銀行。5.根據資料(1)至(4),下列各項中,上述業務對甲公司2020年度營業利潤的影響正確的是()。A.減少60000元B.增加15000元C.減少170000元D.減少140000元
3.甲公司為制造業增值稅一般納稅人,2021年1月10日,開始研發-項行政管理用非專利技術。1月份發生研發支出50000元,支付增值稅稅額6500元;2月份發生研發支出30000元,支付增值稅稅額3900元,相關支出均不符合資本化條件,2月末經測試該項研發活動完成了研究階段。
倉庫管理進銷存怎么管理
匯算清繳時,不屬于應稅項目的,對方為單位的,以對方開具的除發票以外的其他外部憑證為稅前扣除憑證,我想問: 非應稅項目是什么意思,增值稅免稅項目和零稅率項目屬于非應稅項目嗎。
請問,哪些銀行可以申請車貸親屬貸
請問老師非盈利組織匯算清繳業務活動表,本月數填幾月數據
老師,公司現在要核算成本了,但是ERP數據是不準確的,4月底讓他們盤點一次想把數據搞準,具體怎么做呢!盤虧是補對應單據調平嗎?盤盈也同理嗎?
單位申報個稅想問一下是依應發工資還是實發工資來申報
固定資產的房屋裝修我計入了固定資產—裝修會計科目,在匯算清繳資產折舊攤銷及納稅調整明細表中應該填寫那一項?
老師,沒做核算成本是廠長盤倉庫,現在要核算成本了 ,由成本會計組織盤點嗎?具體盤點什么呢,請老師列一下
老師,現代服務行業,將一部分薪酬做入主營業務成本里,這個會計分錄要不要計提?這個分錄是不是:借主營業務成本 貸應付職工薪酬 銷售部門
老師,我如果分錄有應交增值稅,這個金額是不是價稅分開寫