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綜合業務題: 1、收到投資者投入的資金600000元,已存入銀行 2、以銀行存款50000元償還本月到期的短期借款 3、收到投資者投入的設備一臺,設備評估價為100000元,已驗收并交付使用 4、本地購進甲材料500公斤,單價200元,價值100000元,進項稅額13000元,已驗收入庫,開具商業匯票支付 5、置設備一臺,設備買家金額200000元,增值稅額26000元,不需要安裝,已投入使用,款項已用銀行存款支付 6、倉庫發出材料103000元,用途如下:生產產品耗用98000元,車間生產一般耗用3000元,廠部辦公設備維修耗用2000元 7用銀行存款支付生產車間電費52000元

2022-12-08 10:20
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-08 10:21

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)

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快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:24

對的老師

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齊紅老師 解答 2022-12-08 10:25

你好,分錄的數據,麻煩自行帶入一下 1、收到投資者投入的資金600000元,已存入銀行 借:銀行存款,貸:實收資本 2、以銀行存款50000元償還本月到期的短期借款 借:短期借款,貸:銀行存款 3、收到投資者投入的設備一臺,設備評估價為100000元,已驗收并交付使用 借:固定資產,貸:實收資本 4、本地購進甲材料500公斤,單價200元,價值100000元,進項稅額13000元,已驗收入庫,開具商業匯票支付 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付票據 5、置設備一臺,設備買家金額200000元,增值稅額26000元,不需要安裝,已投入使用,款項已用銀行存款支付 借:固定資產,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 6、倉庫發出材料103000元,用途如下:生產產品耗用98000元,車間生產一般耗用3000元,廠部辦公設備維修耗用2000元 借;生產成本,制造費用,管理費用,貸:原材料 7用銀行存款支付生產車間電費52000元 借;制造費用,??貸:銀行存款

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快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:30

7用銀行存款支付生產車間電費52000元 8月末,計算本月應付工資總額150000元,其中應付生產工人工資100000元,應付管理人員工資20000元,應付廠部管理人員工資30000元 9用銀行存款支付工人工資150000元 10月末計提本月固定資產折舊,其中車間用固定資產折舊100000元,行政管理部門固定資產折舊60000元 11月末假設本月制造費用合計金額160000元,進行月末結轉 12月末計算本月應負擔未支付的短期借款利息費用32000 13本月完工產品成本850000元,完工產品已驗收入庫,結轉完工產品成本 老師還有幾道可以幫忙解答一下嗎

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齊紅老師 解答 2022-12-08 10:33

7用銀行存款支付生產車間電費52000元 借;制造費用,??貸:銀行存款 8月末,計算本月應付工資總額150000元,其中應付生產工人工資100000元,應付管理人員工資20000元,應付廠部管理人員工資30000元 借:生產資本,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 9用銀行存款支付工人工資150000元 借:應付職工薪酬,貸:銀行存款 10月末計提本月固定資產折舊,其中車間用固定資產折舊100000元,行政管理部門固定資產折舊60000元 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊 11月末假設本月制造費用合計金額160000元,進行月末結轉 借:生產成本,貸:制造費用 12月末計算本月應負擔未支付的短期借款利息費用32000 借;財務費用,貸:應付利息 13本月完工產品成本850000元,完工產品已驗收入庫,結轉完工產品成本 借;庫存商品,貸;生產成本 如果之后是不同問題,請重新發起提問,謝謝配合。

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快賬用戶5054 追問 2022-12-08 10:36

好的老師

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齊紅老師 解答 2022-12-08 10:36

祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-08
您好 1.從銀行提取現金8000元備用。 借:庫存現金8000 貸:銀行存款 8000 2.接受投資者投資專利權,價值100000元。 借:無形資產100000 貸:實收資本100000 3.購入不需要安裝的機器設備一臺,價值50000元,增值稅6500元,以銀行存款支付。 i借:固定資產50000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額6500 貸:銀行存款56500 4.購買材料一批,價款60000元,增值稅7800,材料已經驗收入庫,貨稅款尚未支付。 借:原材料60000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額7800 貸:應付賬款67800 5.生產I號產品耗用材料100000元,II號產品耗用材料150000元,車間一般耗用材料5000元,廠部耗用材料2500元。 借:生產成本-I? 100000 借:生產成本-II? 150000 借:制造費用 5000 借:管理費用 1000 貸:原材料100000%2B150000%2B5000%2B1000=256000 6.銷售I號產品80臺,單價4000元,增值稅稅率為13%,貨稅款已收,存入銀行。 借:銀行存款 320000%2B41600=361600 貸:主營業務收入? 80*4000=320000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 320000*0.13=41600 7.企業收到外部的捐贈60000元,存入銀行。 借:銀行存款 60000 貸:營業外收入 60000
2022-05-06
同學你好 1; 借,銀行存款 貸,實收資本 2; 借,銀行存款 貸,短期 借款 3 借,庫存現金 貸,銀行存款 4; 借,原材料 貸,應付賬款 5; 借,應付賬款 貸,應付票據 6; 借,短期 借款 貸,銀行存款 7 借,固定資產 貸,銀行存款 8 借,原材料 貸,銀行存款30000 貸,應付賬款10000 9 借,短期 借款100000 借,應付賬款60000 貸,銀行存款160000
2022-02-24
同學你好 1; 借,銀行存款 貸,實收資本 2; 借,銀行存款 貸,短期 借款 3 借,庫存現金 貸,銀行存款 4; 借,原材料 貸,應付賬款 5; 借,應付賬款 貸,應付票據 6; 借,短期 借款 貸,銀行存款 7 借,固定資產 貸,銀行存款 8 借,原材料 貸,銀行存款30000 貸,應付賬款10000 9 借,短期 借款100000 借,應付賬款60000 貸,銀行存款160000
2022-02-24
同學你好 1; 借,銀行存款 貸,實收資本 2; 借,銀行存款 貸,短期 借款 3 借,庫存現金 貸,銀行存款 4; 借,原材料 貸,應付賬款 5; 借,應付賬款 貸,應付票據 6; 借,短期 借款 貸,銀行存款 7 借,固定資產 貸,銀行存款 8 借,原材料 貸,銀行存款30000 貸,應付賬款10000 9 借,短期 借款100000 借,應付賬款60000 貸,銀行存款160000
2022-02-24
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