同學(xué)你好 你可以先暫估的 借主營業(yè)務(wù)成本 貸預(yù)付賬款 先這樣做 等來發(fā)票的時(shí)候紅沖了然后再按照發(fā)票做分錄
老師 10月份購買的汽車 沒有收到發(fā)票是這樣做分錄的 但是11月份收到發(fā)票了 怎么做分錄呢
老師,12月我還沒有收到購買入庫的發(fā)票,可以先做結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?等到年后收到發(fā)票,再做分錄?分錄都應(yīng)該怎么做比較合適,
老師,我11月的燃?xì)赓M(fèi)還沒有收到發(fā)票,先做計(jì)提怎么做分錄?
老師,如果我公司先預(yù)付租金給房東了 分錄是 借:預(yù)付帳款 80000 貸:銀行存款 80000 那沒有收發(fā)票,先計(jì)提當(dāng)月的費(fèi)用分錄怎么做,日后收到發(fā)票后沖回的分錄怎么做?
老師,你好,電費(fèi)發(fā)票還沒有收到,那本月需要預(yù)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
因?yàn)閳?bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,報(bào)銷單上就直接簽字在報(bào)銷人上了,沒有在領(lǐng)款人出簽字問題大不大,發(fā)票齊全,領(lǐng)導(dǎo)也審批過了
小規(guī)模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業(yè)年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準(zhǔn)如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
工商年報(bào)中納稅總額取報(bào)表里的哪個(gè)數(shù)值?
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因?yàn)槔习咫[瞞收入)這樣是不是不合理,其實(shí)餐飲員工的工資是不是也可以都計(jì)入費(fèi)用啊,費(fèi)用大不會(huì)出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風(fēng)險(xiǎn)吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個(gè)項(xiàng)目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個(gè)合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風(fēng)險(xiǎn)嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請(qǐng)問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實(shí)物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當(dāng)天的收入是第二天一筆進(jìn)入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個(gè)無票收入的發(fā)票做附件,要好一點(diǎn)吧,
那我這個(gè)暫估是做含稅還是不含稅?
做含稅的,這個(gè)一般沒事,收到發(fā)票后,暫估再?zèng)_掉就可以