你好借庫存商品 貸應付賬款 借主營業務成本貸庫存商品, 然后發票到了跨年了,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤, 然后再做發票的借庫存商品貸銀行存款, 借利潤分配未分配利潤貸庫存商品
12月份購入貨物,貨款已支付,貨物已經入庫銷售出去了,但是進項發票沒有收到,應該怎么做入庫分錄和結轉成本分錄,跨年是否有影響?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發票是12月2號開的。正常開銷售發票要確認收入結轉成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發票么?不然沒有成本怎么結轉? 還有我成本票只是到了一部分,結轉成本就按實際收到的結轉么?
老師,12月我還沒有收到購買入庫的發票,可以先做結轉成本嗎?等到年后收到發票,再做分錄?分錄都應該怎么做比較合適,
老師,我1月份收到的成本發票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
公司購買儀器款,先支付定金,之后收到貨按庫存商品-暫估入庫(沒收到發票時候做暫估入庫)然后銷售出去結轉成本,最后收到發票再轉到庫存商品,請問老師這個業務流程具體的分錄要怎么做 庫存商品-暫估入庫 貸:預付賬款
老師,就是員工墊付的,只有費用類的填寫費用報銷單,還是成本貨款類的墊付也寫費用報銷單啊
給公司員工開工資必須要用公戶嗎?財務負責人的戶或是轉微信行嗎
老師您好,匯算清繳中其他數據填完納稅調整明細和所得稅彌補虧損都是自動填的還是手動填
老師,員工代付成本貨款報銷的時候也要寫費用報銷單嗎?
老師,因供應商質量問題扣的款,比如供應商開票5萬,質量扣款5000,我們只付4.5萬,我們做營業外收入嗎
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
老師您好,民非交殘保金的分錄怎么寫?要做計提嗎
接受居間費發票一般需要注意哪些風險 需要備留哪些資料以防稅務稽查 需要申報哪些稅費
老師賬上折舊完的固定資產還有殘值在賬上怎么處理,我知道可以繼續使用,我想知道這個殘值賬上怎么處理
老師你好24年開具的專用發票現在可以沖紅重新開具嗎?