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老師,如果我公司先預付租金給房東了 分錄是 借:預付帳款 80000 貸:銀行存款 80000 那沒有收發票,先計提當月的費用分錄怎么做,日后收到發票后沖回的分錄怎么做?

2023-02-08 14:13
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-08 14:15

借費用科目 貸預付賬款 這樣

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快賬用戶9141 追問 2023-02-08 14:20

計提分錄: 借:制造費用 —租賃費80000 貸:預付帳款80000 收發票時: 借:制造費用—租賃費70796.46 應交稅費—增值稅(進項)9203.54 貸:制造費用—租賃費80000 是這樣做嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:25

同學你好 不用計提的 在收到發票的時候直接做 借制造費用 借進項 貸預付賬款

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快賬用戶9141 追問 2023-02-08 14:34

如果我不是當月收發票,下月才收發票那2月產生的費用不是就做到3月份去了嗎?如果3月份同時收2月和3月的發票的話,那3月的費用就無形中增加嘛

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:39

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶9141 追問 2023-02-08 14:40

是按我做的那個分錄是對的嗎?還是說不用計提是對的?

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齊紅老師 解答 2023-02-08 14:52

同學你好 不用計提是對的

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借費用科目 貸預付賬款 這樣
2023-02-08
您好,按權責發生制確認費用。沒發票掛暫估,收發票紅字沖回暫估,按發票重新記賬
2022-01-10
你好!你已經計入管理費用了,收到發票直接貼進去就好了
2023-08-22
借管理費用 貸預付賬款。
2021-12-17
同學你好 對的 2.放在預提分錄后面
2021-05-28
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