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2019年7月6日,出納張明在登記現金日記賬時發現有3處登記錯誤:(1)科目錯誤:7月6日發生的辦公費報銷,因一時疏忽,將應計入借方的“管理費用”,錯登為“財務費用”。(2)金額錯誤,實際發生額大于登記額:7月6日從銀行提取備用金,實際金額為“10000”元,錯登為“1000”元。(3)金額錯誤,實際發生額小于登記額:7月6日差旅費借款時,將實際借款金額“2000”元,錯登為““20000”元。如果你是出納張明,結賬前應該怎么辦?(共15分)

2022-12-08 09:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-08 09:20

你好,第一個用鍵更正法,把財務費用改成管理費。

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齊紅老師 解答 2022-12-08 09:20

第一個用劃線更正法。

頭像
齊紅老師 解答 2022-12-08 09:21

第二個用補充登記法。再補上9000

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齊紅老師 解答 2022-12-08 09:22

第三個差額紅沖法 再登記一個紅字18000

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你好,第一個用鍵更正法,把財務費用改成管理費。
2022-12-08
第一個劃線更正法,直接把財務費用劃線,然后改成管理費用。
2022-12-08
你好學堂只能提供會計分錄這里
2022-05-20
你好 (1)2日,以現金支付購入廠部辦公用品320元。 借:管理費用,貸:庫存現金 (2)2日,出納員從銀行提取現金1200元備用。 借:庫存現金,貸:銀行存款 (3)2日,以現金600元支付車間辦公用品費。 借:管理費用,貸:庫存現金 (4)2日,以現金2000元預付王建差旅費。 借:其他應收款,貸:庫存現金 (5)5日,銷售部張萌報銷差旅費1560元,原預借1500元。 借:銷售費用,貸:其他應收款,庫存現金 (6)15日,從銀行提取現金28000元,備發職工工資。 借:庫存現金,貸:銀行存款 (7)19日,以現金支付材料款1000元,增值稅130元,材料已經入庫 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:庫存現金
2022-12-01
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-19
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