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我剛剛接手了一家小型超市的賬,他們之前的會計對于工資這款沒有做計提和發放,而是這月發上月的而且直接是:借:銷售費用-工資 貸:庫存現金,我現在要糾正過來,在財務軟件里面怎么操作,謝謝!

2022-12-07 22:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-07 22:07

學員你好,把本月的計提 借*銷售費用貸*應付職工薪酬

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學員你好,把本月的計提 借*銷售費用貸*應付職工薪酬
2022-12-07
賬務問題 對于管理費用多出來的部分可以調整。通過編制分錄 “借:庫存現金(負數金額),貸:管理費用(負數金額)” 來沖減多記的管理費用。 個稅申報問題 不能不管。先聯系代賬公司獲取記錄,不行就向稅務機關查詢,然后按要求在電子稅務局或辦稅服務廳進行更正申報。
2024-12-12
你好,同學 反方向調整這個, 借其他應付款 貸庫存現金
2024-04-12
借:庫存現金 5000 貸:銀行存款 5000 這個分錄是錯誤的,因為它表示從銀行存款中取出5000元放入庫存現金,但實際上并沒有發生這樣的資金流動。 正確的做法是,首先沖銷之前錯誤的庫存現金分錄(假設那筆錢最初是從客戶那里收到的現金,而不是從銀行取出): 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 由于您實際上是將這5000元現金收入記錄為了預收賬款,現在需要將其重新分類到預收賬款科目下: 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000 因此,完整的更正分錄應該是: 1. 沖銷錯誤的庫存現金分錄(使用紅字或負數) 借:庫存現金 5000(紅字或負數) 貸:預收賬款 5000(紅字或負數) 2. 將庫存現金中的5000元正確分類到預收賬款 借:庫存現金 5000 貸:預收賬款 5000
2024-05-06
您好,貴司分為 內外帳
2022-01-13
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