您好,貴司分為 內(nèi)外帳
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
內(nèi)賬刪除了,那么憑證您也刪掉了
我的意思是之前在金碟公司購買的軟件曾給對方提供公司發(fā)票抬頭,如果查賬的話,之前我購買的軟件會不會被查到,購買的話并沒有做外賬,我怎么解釋清楚?現(xiàn)在我應(yīng)該處理?怎么移交給下一個接手人?
您好,會的。補帳,罰款
可是公司一直有會計,卻不做之前和現(xiàn)在的賬,請問一下這個是怎么處理?現(xiàn)在分公司又來一個會計,我到底移交給誰?
您好,您移交給下一個會計,假如沒有,給老板
可是公司一直有會計,卻不做之前和現(xiàn)在的賬,請問一下這個是怎么處理?補做帳
請問還有什么可以幫您的呢?
可是分公司和總公司都分別有會計報稅,而且前任法人又是用個人賬戶來支付各種支出費用,并沒有用公戶,而且前法人在開票信息上分別有總公司和分公司的抬頭號,請問一下這些應(yīng)該怎么處理?
您好。處理哪些呢?謝謝
可是分公司和總公司都分別有會計報稅,而且前任法人又是用個人賬戶來支付各種支出費用,并沒有用公戶,而且前法人在開票信息上分別有總公司和分公司的抬頭號, 是處理這些還是處理什么問題?您剛才說的全部陳述句
就是總公司發(fā)票和分公司的發(fā)票是分別交到總公司會計和分公司會計手里嗎?
您好。是的。貴司沒有財務(wù)制度么
請問還有什么可以幫您
謝謝老師
好的祝您學習愉快,共同成長