您,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,
進(jìn)項稅待認(rèn)證轉(zhuǎn)待抵扣得會計分錄
發(fā)票從取得,到待認(rèn)證,已認(rèn)證,抵扣,結(jié)轉(zhuǎn)的會計分錄
待抵扣認(rèn)證做進(jìn)項轉(zhuǎn)出會計分錄應(yīng)該怎么寫?
待認(rèn)證進(jìn)項與待抵扣進(jìn)項有什么區(qū)別怎么做會計分錄
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領(lǐng)導(dǎo)讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應(yīng)納稅所得額的稅率把控在10%以內(nèi)。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產(chǎn)計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準(zhǔn)確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應(yīng)收款,期末借方一直有余額,應(yīng)該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務(wù)風(fēng)險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產(chǎn)布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當(dāng)年七月份電子稅務(wù)局已經(jīng)就匯算報表比對過了,跳出了其他的風(fēng)險提示,也已經(jīng)更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當(dāng)時并沒有跳出這個錯誤的風(fēng)險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農(nóng)產(chǎn)品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
待認(rèn)證要是轉(zhuǎn)已抵扣呢,就是從未抵扣到已抵扣然后交稅這一系列的分錄怎么寫啊
您好,目前沒有待抵扣科目了,就是待認(rèn)證和認(rèn)證抵扣
對,就這一系列的分錄幫我出一下
您好,那您就收到發(fā)票,做待認(rèn)證,認(rèn)證后抵扣,要么不認(rèn)證。認(rèn)證分錄,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)貸應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅,
可以出的完整一點嗎
您好,還有就是看您取得發(fā)票的業(yè)務(wù),做借應(yīng)交稅費待認(rèn)證進(jìn)項稅
一般人增值稅分錄這塊所有涉及得幫我出一下
您好,您要的,都在財會2016 22號文件里