你好 ?1 )收到投資者投入的設(shè)備一臺,價(jià)值30 000元。 借:固定資產(chǎn),貸:實(shí)收資本 (2 )購入A材料1 000公斤,單價(jià)20元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2 600,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、 車間一般性消耗20 000元、公司管理部]領(lǐng)用8000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:原材料 ( 4 )從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26 000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (6 )計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:車間14000元,行政管理部門6 000元。 借:制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:累計(jì)折舊 (7 )盤虧固定資產(chǎn)一臺,賬面原值40 000元,已提折舊28 000元,原因待查。 借:待處理財(cái)產(chǎn)損益,累計(jì)折舊,貸:固定資產(chǎn) (8).上述盤虧固定資產(chǎn)無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 借:營業(yè)外支出,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價(jià)款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。
.甲公司2021年12月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1) 收到投資收入資金300 000元,存入銀 行。 (2) 向銀行借入18個月借款150 000元。 (3) 購入一臺不需安裝的生產(chǎn)用設(shè)備,支 付價(jià)款100 000元,另支付增值稅13000元 (4) 領(lǐng)用材料一批,其中生產(chǎn)A產(chǎn)品領(lǐng)用 材料價(jià)值$000元,生產(chǎn)B產(chǎn)品領(lǐng)用材料價(jià)值 9000元,車間領(lǐng)用材料價(jià)值5000元,管理部 門門領(lǐng)用材料價(jià)值3000元。 (5) 發(fā)生工資總額100 000元,其中生產(chǎn)人 員工資50 000元,車間管理人員工資10 000 元,企業(yè)行政管理人員工資40 000元。 (6) 完工入庫C產(chǎn)品,成本60 000元,完工 入庫D產(chǎn)品,成本70 000元。 (7) 向乙公司銷售商品,共收到銀行存款 113000元 (其中價(jià)款100 000元,增值稅 13000元),該商品成本60 000元. (8) 向丙公司出售原材料,收到價(jià)款20000 元,增值稅1600元,款項(xiàng)已存入銀行,該原 材料賬面價(jià)值為18000元, 假設(shè)各賬戶期初無余額, 要求(1) 根據(jù)資料(1)- (8)編制會計(jì)分錄: (2) 結(jié)轉(zhuǎn)損益(費(fèi)用類〕賬戶到“本年利 潤"賬戶; (3)結(jié)轉(zhuǎn)損益(收入類)賬戶到“本年利 潤"賬戶,
1.資料:M公司是一家生產(chǎn) 加工企業(yè)(增值稅一般納稅人), 2021年6月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: ( 1 )收到投資者投入的設(shè)備一臺,價(jià)值30 000元。 (2 )購入A材料1 000公斤,單價(jià)20元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額2 600,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、 車間一般性消耗20 000元、公司管理部]領(lǐng)用8000元。 ( 4 )從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26 000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (6 )計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊費(fèi)20000元,其中:車間14000元,行政管理部門6 000元。 (7 )盤虧固定資產(chǎn)一臺,賬面原值40 000元,已提折舊28 000元,原因待查。 (8).上述盤虧固定資產(chǎn)無法查明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
1.資料:M公司是一家生產(chǎn)加工企業(yè)(增值稅一般納稅人),2021年6月發(fā)生的部分經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下: (1)收到投資者投入的設(shè)備一臺,價(jià)值30 000元。 (2)購入A材料1 000公斤,單價(jià)20元,増值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 600,款項(xiàng)尚未支付,材料尚未到達(dá)。 (3)公司本月發(fā)出B材料98 000元,其中:基本生產(chǎn)車間生產(chǎn)產(chǎn)品領(lǐng)用70 000元、車間一般性消耗20 000元、 8 000元。 (4)從銀行提取現(xiàn)金3 000元。 (5)銷售產(chǎn)品一批,貨款200 000元,增值稅銷項(xiàng)稅額26 000元,款項(xiàng)已收到并存入銀行。 (6)計(jì)提本月固定資產(chǎn)折I日費(fèi) 20 000元,其中:車間14 000元,行政管理部門6 000元。 (7)盤虧固定資產(chǎn)一臺,賬面原值40 000元,已提折日28 000元,原因待查。 (8)上述盤虧固定資產(chǎn)無法査明原因,經(jīng)批準(zhǔn),轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。 要求:根據(jù)上濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計(jì)分錄。
資料:大發(fā)公司 2019 年 12 月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。 1.從西北公司購入甲材料,價(jià)款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運(yùn)雜費(fèi) 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結(jié)轉(zhuǎn)其實(shí)際采購成本。 4.車間領(lǐng)用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產(chǎn) A 產(chǎn)品,20 000 元用于生產(chǎn) B 產(chǎn)品。 6.從銀行提取現(xiàn)金 80 000 元。 7.以現(xiàn)金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報(bào)銷差旅費(fèi) 1 200 元,原預(yù)借 1 000 元,不足部分以現(xiàn)金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費(fèi) 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計(jì)提的應(yīng)付利息 2 000 元。 11.計(jì)提本月固定資產(chǎn)折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產(chǎn)折舊8 000元,管理部門使用固定資產(chǎn)折舊2 000 元。
公司是賣消防器材的,但是原來會計(jì)沒有做庫存商品的科目,也沒有存貨,他做的是 借:主營業(yè)務(wù)成本–材料 貸:其他應(yīng)付款–老板 期末存貨什么也沒有 這么做賬可以嗎
老師,公司代繳個稅上月未計(jì)提,這個月需要怎么操作呢
老師你好,個稅系統(tǒng)申報(bào)工資是280萬,其中管理人員工資為30萬,申報(bào)稅務(wù)年報(bào)是不是可以在管理費(fèi)用寫30萬,其他250元就是主營業(yè)務(wù)成本費(fèi)用對嗎?
你好,老師,請問兼職人員可以用企業(yè)支付寶發(fā)放工資嗎,然后次月我也給他們個稅申報(bào),但是有一點(diǎn)想不通,因?yàn)槭窃谖覀冞@兼職的,他們也在其他地方兼職,那我怎么知道他們實(shí)力收入來申報(bào)個稅呢
老師,您好!2024.7.1之前成立的公司如果現(xiàn)在調(diào)整出資期限是只能往后延5年即到2030年4月25日,還是現(xiàn)在調(diào)整也可以延到2032年6月30日呀?
小規(guī)模開具光伏板無人機(jī)清潔需要交增值稅嗎
老師你好,現(xiàn)在個體戶從核定征收到查帳征收,要建帳,因?yàn)槲覀兪琴e館,發(fā)票金額很小,一個月差不多要開100張左右發(fā)票,做帳,這些發(fā)票要全部都打印出來嗎,如果這樣,太多了,有沒有什么好的辦法
工程施工成本下二級科目有哪些
買汽車的服務(wù)費(fèi)入什么科目
老師,我們與房東簽訂合同約定房租開具增值稅專票,并且在收到發(fā)票付款,現(xiàn)在沒付款也沒有收到發(fā)票怎么做賬