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資料:大發公司 2019 年 12 月發生下列經濟業務。 1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費 5 000 元。 3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。 4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產 A 產品,20 000 元用于生產 B 產品。 6.從銀行提取現金 80 000 元。 7.以現金支付職工工資 80 000 元. 8.行政管理人員李華報銷差旅費 1 200 元,原預借 1 000 元,不足部分以現金支付。 9.用銀行存款支付本月水電費 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應付利息 2 000 元。 11.計提本月固定資產折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產折舊8 000元,管理部門使用固定資產折舊2 000 元。

資料:大發公司 2019 年 12 月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費 5 000 元。
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產 A 產品,20 000 元用于生產 B 產品。
6.從銀行提取現金 80 000 元。
7.以現金支付職工工資 80 000 元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費 1 200 元,原預借 1 000 元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應付利息 2 000 元。
11.計提本月固定資產折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產折舊8 000元,管理部門使用固定資產折舊2 000
元。
資料:大發公司 2019 年 12 月發生下列經濟業務。
1.從西北公司購入甲材料,價款 50 000 元,增值稅率 13%,貨款尚未支付。
2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費 5 000 元。
3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。
4.車間領用甲材料 80 000 元,其中:60 000 元用于生產 A 產品,20 000 元用于生產 B 產品。
6.從銀行提取現金 80 000 元。
7.以現金支付職工工資 80 000 元.
8.行政管理人員李華報銷差旅費 1 200 元,原預借 1 000 元,不足部分以現金支付。
9.用銀行存款支付本月水電費 5 000 元,其中:車間 3000 元,管理部門 2000 元。
10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金 100 000 元,以及計提的應付利息 2 000 元。
11.計提本月固定資產折舊 10 000 元.其中:車間使用固定資產折舊8 000元,管理部門使用固定資產折舊2 000
元。
2022-11-27 14:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-27 14:50

你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)

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快賬用戶3509 追問 2022-11-27 14:51

是的,業務編制會計分錄

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齊紅老師 解答 2022-11-27 14:52

你好 1.從西北公司購入甲材料,價款50000元,增值稅率13%,貨款尚未支付。 借:在途物資??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 2.以銀行存款支付上述材料外地運雜費5000元。 借:在途物資,貸:銀行存款 3.甲材料已入庫,結轉其實際采購成本。 借:原材料,貸:在途物資 4.車間領用甲材料80000元,其中:60000元用于生產A產品,20000元用于生產B產品。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,貸:原材料 5.收到東方公司所欠的貨款100000元。 借;銀行存款,貸:應收賬款 6.從銀行提取現金80000元。 借:庫存現金,貸:銀行存款 7.以現金支付職工工資80000元. 借;應付職工薪酬,貸:庫存現金 8.行政管理人員李華報銷差旅費1200元,原預借1000元,不足部分以現金支付。 借:管理費用,貸:其他應收款,庫存現金 9.用銀行存款支付本月水電費5000元,其中:車間3000元,管理部門2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:銀行存款 10.用銀行存款償還已到期的短期借款本金100000元,以及計提的應付利息2000元。 借;短期借款,應付利息,貸:銀行存款 11.計提本月固定資產折舊10000元.其中:車間使用固定資產折舊8000元,管理部門使用固定資產折舊2000元。 借;制造費用,管理費用,貸:累計折舊

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快賬用戶3509 追問 2022-11-27 15:12

12.月末分配職工工資費用,A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人元,管理部門職工工資20000元。 13.本月投產的A產品全部完工并驗收入庫,入庫的A產品為100件,A產品的單位成本為120元。 14.用銀行存款支付廣告費8000元。 15.向大華公司出售A產品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 16.結轉已經銷售產品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 17.按照收入和費用分別結轉損益類賬戶余額。當月發生主營業務成本120000元,管理費用26000元,銷售費用8000元;取得銷售收入共300000元。

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齊紅老師 解答 2022-11-27 15:14

你好 12.月末分配職工工資費用,A產品工人工資40000元,B產品工人工資30000元,車間管理人元,管理部門職工工資20000元。 借:生產成本—A產品,生產成本—B產品,制造費用,管理費用,貸:應付職工薪酬 13.本月投產的A產品全部完工并驗收入庫,入庫的A產品為100件,A產品的單位成本為120元。 借:庫存商品,貸:生產成本 14.用銀行存款支付廣告費8000元。 借:銷售費用,貸:銀行存款 15.向大華公司出售A產品1000件,每件售價300元,增值稅率13%,款項尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 16.結轉已經銷售產品的成本,單位成本為120元,共銷售1000件。 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 17.按照收入和費用分別結轉損益類賬戶余額。當月發生主營業務成本120000元,管理費用26000元,銷售費用8000元;取得銷售收入共300000元。 借:本年利潤,貸:主營業務成本120000,管理費用26000,銷售費用8000 借:主營業務收入,貸:本年利潤 (如果之后是不同問題,請分別提問,謝謝配合。)

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你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-11-27
你好,是需要分錄嗎
2022-12-10
同學你好 問題不完整哦
2022-11-11
需要做賬務處理的嗎?
2022-12-02
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