你好,加100是指的視同銷售部分,減100指的是彌補(bǔ)以前年度虧損,這個題一開始告訴你上年度有虧損100萬
老師,題目明確說了公允價值變動不計(jì)入應(yīng)納稅所得額,為什么答案在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時又加進(jìn)去了變動收益的20萬元了,麻煩解答一下,謝謝老師
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,本年取得產(chǎn)品銷售收入為5600萬元,產(chǎn)品銷售成本4000萬元;其他業(yè)務(wù)收入800萬元,其他業(yè)務(wù)成本660萬元;取得購買國債的利息收入40萬元;繳納非增值稅銷售稅金及附加300萬元;發(fā)生的管理費(fèi)用760萬元,其中新技術(shù)的研究開發(fā)費(fèi)用為60萬元、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用70萬元;發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用200萬元;取得直接投資其他居民企業(yè)的權(quán)益性收益34萬元(已在投資方所在地按15%的稅率繳納了所得稅);取得營業(yè)外收入100萬元,發(fā)生營業(yè)外支出250萬元(其中含公益性捐贈38萬元)。 要求:根據(jù)上述資料,分步驟計(jì)算: (1)計(jì)算企業(yè)會計(jì)利潤; (2)計(jì)算國債利息收入的納稅調(diào)整額; (3)計(jì)算技術(shù)開發(fā)費(fèi)的納稅調(diào)整額; (4)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的納稅調(diào)整額; (5)計(jì)算權(quán)益性投資收益的納稅調(diào)整額; (6)計(jì)算捐贈支出的納稅調(diào)整額; (7)計(jì)算應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅。
老師,你好!請問下增值稅是銷賬項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng),那城建稅地方稅是根據(jù)什么來計(jì)算的。比如開了一百萬含稅發(fā)票9個點(diǎn)的銷項(xiàng)稅額為8.2萬,進(jìn)項(xiàng)稅有2萬,增值稅就是6.2萬,地方稅是按不含稅的一百萬收入計(jì)算的嗎?
老師,想問一個問題,就是比如個體戶哈不是企業(yè)那種,它營業(yè)了1000萬,個人所得稅是不是就要繳納200萬呢?這是第一個問題。第二個問題來了,就是如果他去捐贈100萬,并且是通過公益性的非盈利的機(jī)構(gòu)對外捐贈的100萬,那么計(jì)算個人所得稅的時候是不是就是900萬×20%=180的個人所得稅呢?因?yàn)闆]超過捐贈沒有超過營業(yè)收入的12%,是這樣嗎?
甲企業(yè)為居民企業(yè)。二零一2019年有關(guān)收支情況如下,(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬。特許權(quán)使用費(fèi)收入一百萬元國債利息特許權(quán)使用費(fèi)收入100萬元,國債利息收入50萬元,接受捐贈收入100萬元。(2)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出50萬元,廣告費(fèi)支出,500萬元。(3)支付司法機(jī)關(guān)罰金20萬元,支付給客戶的違約金10萬元。(4)直接向某希望小學(xué)捐款100萬元,計(jì)提準(zhǔn)備金50萬元,未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)核定。(5)其他可在企業(yè)所得稅稅前扣除的成本費(fèi)用,稅金合計(jì)兩千萬元。計(jì)算夾節(jié)計(jì)算夾節(jié)2019年度應(yīng)納企業(yè)所得稅額用件加法和直接法分別計(jì)算應(yīng)納稅所得額。
老師,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。2024年有存貨的跌價準(zhǔn)備。因?yàn)槭切∑髽I(yè)會計(jì)準(zhǔn)備所以放在了營業(yè)外支出。那我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳時候存貨跌價準(zhǔn)備需要填寫在哪些表?怎么填寫
請問老師利潤表季度申報(bào)的報(bào)表本期金額是季度金額還是本年累計(jì)金額啊?
你好,我們收到一筆專項(xiàng)獎補(bǔ)資金,是不納稅收入,稅務(wù)局要求獨(dú)立核算。收到資金我記 借:銀行存款貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 支出時該怎樣記賬呢 比如支付購買固定資產(chǎn) 日常設(shè)備維修費(fèi)怎樣記賬
老師您好 我想問下財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào) 是幾月份的
老師:固定資產(chǎn)清理,比如原件5萬。折舊了3萬,收回報(bào)廢殘值4900元。這種會不會交稅呢?
老師,您好!剛成立的一般納稅人人蔬菜銷售公司,這個月銷項(xiàng)金額41500,開多少比例的進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來適合
職工薪酬(填寫A105050)怎么埴寫與個人所得申報(bào)有關(guān)系嗎?
老師請問一下,公司與第三方有資質(zhì)科研院所合作研發(fā)的項(xiàng)目款項(xiàng),總款批下來打到公司賬戶上了,現(xiàn)在付部分款項(xiàng)給科研院所的款怎么做分錄呢,也作為研發(fā)項(xiàng)目的費(fèi)用嗎?
我是銷售方,跨年發(fā)票金額多開了,現(xiàn)在需要部分沖紅,是我這邊開具紅字信息表,等對方確認(rèn)后,再開具紅字發(fā)票嗎?
老師,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,假設(shè)匯算清繳前取得去年手續(xù)費(fèi)專票,進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)未分配利潤還是費(fèi)用科目?匯算清繳表怎么調(diào)
那它計(jì)算捐贈支出限額的時候收入為什么沒有算一百?
第五十三條 企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出,不超過年度利潤總額12%的部分,準(zhǔn)予扣除。 年度利潤總額,是指企業(yè)依照國家統(tǒng)一會計(jì)制度的規(guī)定計(jì)算的年度會計(jì)利潤。 這里指的是會計(jì)利潤不是稅法的,所以不包括這100萬