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編制會計分錄:某廠202*年8月份發生有關銷售經濟業務如下:1、向某廠出售A產品500件,每件售價60元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。2、向乙公司出售B產品300件,每件售價150元,增值稅稅率為13%。貨款尚未收到。3、結轉出售的兩種產品的實際生產成本(A產品每件45元,B產品每件115元)4、以銀行存款支付上述A、B兩種產品在銷售過程中的運輸費800元、包裝費200元。5、結算本月份銷售機構職工工資1000元,應付職工福利費140元。6、向丙廠出售甲材料100千克,每千克12元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。7、結轉銷售甲材料的實際成本1000元。8、月末,按規定計算應交城建稅1100元。

2022-12-06 19:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-06 19:13

同學你好 稍等哈,題目有點長

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齊紅老師 解答 2022-12-06 19:41

同學你好 1、借:銀行存款500*60*1.13 貸:主營業務收入500*60 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)500*60*13% 2、借:應收賬款300*150*1.13 貸:主營業務收入300*150 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)300*150*13% 3、借:主營業務成本500*45%2B300*115 貸:庫存商品-A500*45 -B300*115 4、借:銷售費用1000 貸:銀行存款1000 5、借:銷售費用1000%2B140 貸:應付職工薪酬-工資1000 -福利費140 1、借:銀行存款100*12*1.13 貸:其他業務收入100*12 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)100*12*13% 2、借:其他業務成本1000 貸:原材料1000 3、借:稅金及附加1100 貸:應交稅費-應交城市維護建設稅1100

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同學你好 稍等哈,題目有點長
2022-12-06
你好 1、向某廠出售A產品500件,每件售價60元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 2、向乙公司出售B產品300件,每件售價150元,增值稅稅率為13%。貨款尚未收到。 借:應收賬款?,貸:主營業務收入 ,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 3、結轉出售的兩種產品的實際生產成本(A產品每件45元,B產品每件115元) 借:主營業務成本 ?,?貸:庫存商品 4、以銀行存款支付上述A、B兩種產品在銷售過程中的運輸費800元、包裝費200元。 借;銷售費用,貸:銀行存款 5、結算本月份銷售機構職工工資1000元,應付職工福利費140元。 借:銷售費用,貸:應付職工薪酬—工資,福利費 6、向丙廠出售甲材料100千克,每千克12元,增值稅稅率為13%。貨款已收到,存入銀行。 借:銀行存款?,貸:其他業務收入?,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 7、結轉銷售甲材料的實際成本1000元。 借:其他業務成本??,?貸:原材料 8、月末,按規定計算應交城建稅1100元。 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—城建稅
2022-12-06
你好同學,明天回復您
2022-11-08
你好需要計算做好了給你
2022-11-08
你好需要計算做好了發給你
2022-12-18
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