借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額 借財務(wù)費用負(fù)數(shù)
老師您好!銀行手續(xù)費我是當(dāng)月開票,次月拿發(fā)票(專票)的。但是銀行手續(xù)費的回單在當(dāng)月是做了憑證。那么我次月拿到發(fā)票抵扣時,怎么做分錄呢?
每個月的銀行手續(xù)費支出直接用回單做賬的,收到手續(xù)費專票后,會計分錄怎么寫?
老師,支付網(wǎng)絡(luò)費8000元銀行已付款,發(fā)票沒拿到,怎么做會計分錄?下月拿到發(fā)票又該怎么做會計分錄?
之前的銀行手續(xù)費,已經(jīng)入帳,現(xiàn)在收到1-8月手續(xù)費發(fā)票,之前已經(jīng)做了的會計分錄怎么沖銷
銀行扣除手續(xù)費,并收到了銀行開具的發(fā)票,會計分錄怎么寫?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
摘要寫1-9月手續(xù)費就行了
不用報銷單吧?
另外,憑證摘要怎么寫啊?
這個用不到費用報銷單的
這樣寫就行吧
嗯,你這么做也是可以的
老師,我沒有銷項,所以進(jìn)項我先放到待認(rèn)證了,可以吧?
對的,沒問題這個是可以的