你好 1.2日,用銀行存款購入無需安裝,生產用的專用設備價款60000元,專票上增值稅進項稅額7800元(增值稅進項稅額可以抵扣) 借:固定資產?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款 2.3日,向平光貿易公司購入花生材料,價款計50000元,專票_上增值稅進項稅額為6500元,貨款尚未支付,材料尚在途中。 借:在途物資?,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款 3.5日,.上述花生材料到貨,并驗收入庫。 借:原材料,貸:在途物資 4.6日,公司以銀行存款支付.上月掛賬的水費6500元(其他應付款-供水公司)、電費13000元(其他應付款-供電公司)。 借:其他應付款,貸:銀行存款 5.7日,以銀行存款支付本月公司電話費用,其中行政部1100元、銷售部1800元。 借:管理費用,銷售費用,貸:銀行存款 6.9日,辦公室張群報銷差旅費2150元,出納以現金支付。 借:管理費用,貸:庫存現金 7.11日,本月生產00000聽綠豆八寶粥,生產共領料189000元,其中領取綠豆70000元、花生50000元、小麥58000元、蓮子11000元,編制生產領料憑證分錄,要求寫出明細項目。 借;生產成本,貸:原材料 8.17日,本月應計提固定資產折舊25000元,其中生產車間使用機器折舊費為2100 借:制造費用,管理費用,貸:累計折舊
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?