賠償損失沖減你們的損失就是了。這個6萬是保險公司的款,做其他應付款
老師,你好,有個賬務處理方面的問題想咨詢一下您這邊:我公司在購買車輛保險時,保險公司又優惠活動,購買保險后會優惠1000元,在我們公司支付保險款后以現金形式返還給我們公司。那我的賬務處理是:借:庫存現金 1000元 貸:營業外收入 1000元 可以么?還是說要沖減管理費用-保險費比較好,但是沖減管理費用-保險費會不會涉及到需要對原增值稅進項稅額進項轉出的問題呢?
老師,您好!是這樣的當時建設單位轉了6萬給我們建筑公司買了某個工程的團體意外險,后來因為一些原因,這個工程不是我們公司做了,由另外一個建筑公司接手做了,這份團體意外險也更改了被保險人,那這筆賬我該怎么計賬?6萬元的發票已經開過來了給我們公司,之前收到建設單位打的款我已經計入了預收賬款,付款給保險公司我也計入了預付賬款,現在收到發票了,這個工程又不是我們公司做了,我后面的賬務處理該怎么做啊?
老師你好我們是一家物流公司,車的發票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發票賣給客戶,但我們不會給客戶開發票,那么這車子我還是入固定資產嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師,您好,我們公司是企業管理公司,有一項業務叫保險代理服務,有一個客戶通過我們公司投保,付了140680.5元到我們公司的公賬,這其中有96186元是要付給保險公司的,我們是從私人賬戶付給保險公司的。現在客戶要求開票,我們要求保司開96186元給客戶,剩下的就我們公司開,但是客戶的會計說,錢都打到我們公司公賬了,要求發票全部由我們開,可不可以我們跟客戶之間簽個代付協議呢?但是保費又是走的私賬
老師,你好,我們公司是做保險代理業務的,主要做雇主責任險這塊。2021年9月我們公司接了一個單,總保費是129630元,這筆款是公對公轉的,就是被保險公司的公賬轉到我們公司的公賬,但是我們收到的這筆保費,其中有86820元是要付給保險公司(人保)的,被保險公司要求開專票,我們公司開了41034元給被保險公司,保險公司(人保)開了86820元給被保險公司,但是由于付保險公司(人保)的保費是我們公司轉過去的,所以被保險公司不接受人保給他們開的專票,要求我們公司開具,因為錢是我們公司的公賬收的,但是由于這個事情到現在才來處理,導致要多交很多稅,所以老板不太愿意,請問有什么好的辦法處理這個事情呢?可以不用多交這么多稅?然后還有個問題,像我們公司這種業務,可不可以選擇差額征收呢?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
保險公司說給我們開票?這個票怎么入賬呀?
不需要做費用的了呀,就沖其他應付款
好的,那就不需要保險公司開票給我們是吧?
是的,不需要開票了,開收據都可以
好的好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作順利,方便的話給個5星好評。禮貌用語,切勿回復!