你好;? 現(xiàn)代服務(wù)*研發(fā)補(bǔ)助費(fèi) ; 開不征稅稅率? ?
老師好,我公司辦理穩(wěn)崗補(bǔ)助時是找中介辦理的,中介收入的費(fèi)用開了生活服務(wù)的發(fā)票,應(yīng)該怎么做分錄呢
您好老師,服務(wù)方給我們開服務(wù)費(fèi)發(fā)票,費(fèi)用多開了,現(xiàn)在需要我們反向開給他們發(fā)票,這個要怎么開?我們這邊開紅字發(fā)票嗎?
老師您好,請問農(nóng)業(yè)局發(fā)了補(bǔ)助款,用于補(bǔ)助我們建設(shè)研發(fā)中心用的,需要我們開發(fā)票 ,這個要怎么開呢?開服務(wù)收入嗎?
老師您好 請問我們公司現(xiàn)在新增了一個業(yè)務(wù) 相當(dāng)于中介服務(wù) 這個需要給對方開具什么發(fā)票呢?
老師你好,我們公司是高新企業(yè),有個項(xiàng)目需要請建筑公司施工,完工后對方開具發(fā)票建筑服務(wù)*工程款,這筆費(fèi)用要怎么入研發(fā)費(fèi)用里面呢?入什么科目?
老師,請問在年度企業(yè)所得稅匯算5月份之前我們?nèi)〉昧吮驹撊ツ耆〉玫囊恍┌l(fā)票,但是現(xiàn)在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經(jīng)結(jié)了,再反結(jié)賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區(qū)分哪些要算進(jìn)24年,哪些要算到25年里呢老師回復(fù)說做到去年需要以前年度損益調(diào)整科目,去年賬做完了反結(jié)賬回去然后借助這個科目嗎
老師,這個暫估我總覺得沒太明白,賬上暫估5萬的,23年的分錄借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-暫估,24年來票7000元,借 利潤分配未分配利潤-50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 -50000 借 利潤分配未分配利潤50000 貸 其他應(yīng)付款-暫估 43000 貸 其他應(yīng)付款-法人 7000 24年利潤表是虧損狀態(tài),我想修改去年財(cái)報(bào)和季報(bào),我應(yīng)該怎么做賬 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)-43000 貸 其他應(yīng)付款-暫估-43000(負(fù)數(shù)),這樣對嗎
老師公司給員工買的手機(jī)工作用,是直接做辦公用品,還是福利費(fèi)
個體工商戶(小規(guī)模)的個人所得稅也是每個季度申報(bào)一次嗎?然后次年3月底前做經(jīng)營所得匯算清繳嗎
請問,我們公司跟私人租車,他開不了發(fā)票給我們,我們怎么入賬呢?
酒店能開專票嗎,專票幾個點(diǎn)
老師,我們新租的廠房花費(fèi)的裝修費(fèi)用記到哪里
借管理費(fèi)用貸應(yīng)付賬款。 是開票了,沒付錢嗎?
老師你好,公司24年底利潤需要正,費(fèi)用58萬沖了一筆費(fèi)用28萬后費(fèi)用30萬,發(fā)現(xiàn)光職工薪酬就48萬,匯算清繳時財(cái)務(wù)報(bào)表費(fèi)用30萬,職工薪酬48萬,提交也成功了,像這個有沒有風(fēng)險(xiǎn),謝謝老師
材料庫存太多,注銷怎樣處理
政府的補(bǔ)助款是可以開票的是嗎
因?yàn)橐恢币詠碚难a(bǔ)助款是沒有要我們開發(fā)票的 ,這次需要索取發(fā)票就是不太清楚是怎么個情況
你好; 實(shí)際中一般不開票的; 除非政府要求; 你可以開;? ? ?
這個選項(xiàng)能選嗎 按照我們這種情況
可以的; 可以選擇這個的; 不繳納增值稅的??
這種就不需要去做營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍的增加還有稅種的核定了
1. 是的; 不用的; 不用核定哈??
因?yàn)槲覀兪丘B(yǎng)豬賣豬的企業(yè),沒有服務(wù)類的,所以如果按 現(xiàn)代服務(wù)*研發(fā)補(bǔ)助費(fèi) 開 還得去變更營業(yè)執(zhí)照范圍和核定稅種
你好;? ?不用; 直接開票即可? ?
但是申報(bào)的時候那個服務(wù)類那一列就不能填報(bào)主要是怕這個問題
?你好;? ? ?沒事的; 偶爾發(fā)生業(yè)務(wù)可以直接開票的? ?
票倒是可以開,就是增值稅申報(bào)那個表格這個數(shù)據(jù)會報(bào)不上去
你好;? ?報(bào)送不了; 到時去大廳報(bào)即可;? 或者是? 你擔(dān)心報(bào)送不了的; 就去稅務(wù)局代開發(fā)票; 到時自動提取數(shù)據(jù)到你申報(bào)表去? ?
好 謝謝老師
不客氣的;幫到你就好; 滿意請給予評價(jià)??