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1某生產企業為增值稅一般納稅人,2022年11月份發生如下經濟業務:(1)3日,向農業生產者購買一批大米,取得經稅務機關批準的收購憑證200000元,銀行存款支付。(2)5日,銷售一批產品,開出專用發票,發票上注明貨款500000元,款項尚未收到。(3)10日,委托宏發公司加工一批產品,發出原材料30000元。(4)15日,加工完畢,以銀行存款支付加工費8000元,同時收到增值稅專用發票。(5)18日,由于保管不當,導致庫存的一批產成品毀損價值300000元,其中所耗材料150000元。(6)20日,銷售一批A產品,不含稅價款350000元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優惠(銷售額與折扣額開在同一張發票);由于購貨方及時付款,給予3%的銷售折扣。(7)22日,銷售一批商品,開具專業發票上注明金額18000元;同時收取單獨核算的包裝物押金2000元(尚未逾期)。(8)24日,購進一批原材料,取得專用發票金額20000元,以銀行存款方式支付,發票尚未認證。(9)26日,將一批產品用于職工福利,該批產品成本30000元,按照當時市場價格計算的不含稅銷售額為4000

2022-12-05 11:07
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-12-05 11:09

同學你好 你的問題是什么

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同學你好 你的問題是什么
2022-12-05
您好 3日,向農業生產者購買一批大米,取得經稅務機關批準的收購憑證200000元,銀行存款支付。 借:庫存商品 200000-18000=182000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 200000*0.09=18000 貸:銀行存款? 200000 5日,銷售一批產品,開出專用發票,發票上注明貨款500000元,款項尚未收到。 借:應收賬款500000%2B65000=565000 貸:主營業務收入500000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額500000*0.13=65000 10日,委托宏發公司加工一批產品,發出原材料30000元。 借:委托加工物資 30000 貸:原材料 30000 15日,加工完畢,以銀行存款支付加工費8000元,同時收到增值稅專用發票。 借:委托加工物資? 8000 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 8000*0.13=1040 貸:銀行存款 8000%2B1040=9040 18日,由于保管不當,導致庫存的一批產成品毀損價值300000元,其中所耗材料150000元。 借:待處理財產損溢 300000%2B19500=319500 貸:庫存商品 300000 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 150000*0.13=19500 借:管理費用 3195000 貸:待處理財產損溢 3195000 20日,銷售一批A產品,不含稅價款350000元,考慮到與購買方長期合作,給予5%價格優惠(銷售額與折扣額開在同一張發票);由于購貨方及時付款,給予3%的銷售折扣。 借:應收賬款 332500%2B43225=375725 貸:主營業務收入 350000*0.95=332500 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 332500*0.13=43225 借:銀行存款 375725*0.97=364453.25 借:財務費用 375725*0.03=11271.75 貸:應收賬款 375725 22日,銷售一批商品,開具專業發票上注明金額18000元;同時收取單獨核算的包裝物押金2000元(尚未逾期)。 借:銀行存款 18000%2B2340%2B2000=22340 貸:主營業務收入 18000 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 18000*0.13=2340 貸:其他應收款 2000 24日,購進一批原材料,取得專用發票金額20000元,以銀行存款方式支付,發票尚未認證。 借:原材料 20000 借:應交稅費-待認證進項稅額 20000*0.13=2600 貸:銀行存款 22600 26日,將一批產品用于職工福利,該批產品成本30000元,按照當時市場價格計算的不含稅銷售額為4000 借:管理費用? 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:庫存商品 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-12-05
你好,學員稍等一下
2022-12-05
學員你好,具體問題是什么
2022-12-05
你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
2022-12-05
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