你好,實際發生的業務,如果你在匯算清繳前能夠取得發票是不需要調增的
我們是商管公司,是區管委會旗下集團公司的子公司,承接區內一些房產的租賃,自己沒有房產,其他公司管理房產,出租給商家還有一些公司員工短租,會收取租賃費,公攤能耗,給商家的一簽簽幾年的合同,前幾年免租金,后面幾年打折收,每年折扣不同,單位要求我們按權責發生制確認收入成本,收入和支出匹配 問題1對于上述業務,收租金,房產不是自己的,這個算啥服務,用哪個稅率?公攤能耗尼,用哪個,收取的水電費用哪個?分別開具啥明目發票 問題2對于收取租金的,有的開票,有的不開票,租金一般一次會交一段時間的,有短租,有1,2年的,還有好幾年的,收取得租金啥時候交增值稅?啥時候交企業所得稅?不管開不開票,好幾年的那種前幾年免租是不是就收入為0,要求收入成本匹配,收入我要分批確認嗎?增值稅一次交了,但是收入按合同期間來確認收入繳納企業所得稅是嗎? 問題三成本這塊,房產擁有者會一段時間給個成本明細,他給我們200.套,我們就簽200套的合同,實際租出100套,那么成本我就分攤了,其實收入和成本不匹配 問題四合同確定了,收入和成本的,但是既沒開票也沒收到票,我估怎么入賬?票來了怎么做
老師,剛入職一家建筑公司,主要業務是自己的資質讓別人掛靠,之前的財務做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產,而且固定資產也可以一次性計入費用,入固定資產還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務我看進項票直接就計入到主營業務成本了,不管是材料還是勞務公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業務成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業務這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
您好,老師。我想咨詢一下,我做了一家機械租賃公司的賬,因為各種挖機和車都沒有發票入賬,稅局當時同意口頭實物入賬抵扣成本,然后每年大量開票,所有增值稅附加稅印花稅全部申報,只有企業所得稅老板說全部用挖機操作手工資抵掉,讓下面人傳電子版工資給我,我當時就要工資表金額申報了報表但是沒有做賬因為手里沒有他們簽字的工資表只有電子版,后面就轉入財務公司做了,如果以后查我沒有做賬我犯法嗎?
老師,我單位是一建筑機械租賃安裝企業,今年轉了一般納稅人,老板買了大量建筑機械。開了專票,成本主要是員工工資,還有因為本單位租賃機械不全而租賃別人的機械租賃費,租別人的機械租賃費老板直接付錢給別人,沒有發票,我的問題是:今年買好多機械,可稅前全額扣除,.而些沒有發票的我已估價入賬進成本,所得稅匯算清繳時要調增嗎?有什么風險嗎?金稅4期會不會因為沒有成本費用類的發票監控到異常?
廠房租金每月3萬元,一年36萬,按月支付,合同里面未約定開具房租費發票。房租費目前不能入賬存在幾個問題: 1.租賃合同不是入賬的依據,公司收到房東以個人名義開具的房屋租賃發票才能計入成本。如果不開發票的話,到時候稅務查到會被納稅調增的,因為房東偷稅漏稅了,有真實案例的。 2.如果只讓房東開個收條,這個租金可以入賬,但是不能企業所得稅前扣除的。目前公司沒有取得發票,這個廠房租金就不能計入成本,也不能稅前扣除,就是不能減少企業的利潤?。入賬意義不大。 3.租金沒有發票,如果對公賬戶支付了應該入賬,匯算清繳的時候納稅調增。 4.如果公司沒有支付款項給這個職工,暫時不處理入賬。辛苦老師幫我分析一下以上幾點我理解的對嗎?
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師,那些提供租賃機械的個人不開票的
怎么辦呢老師?
可以讓他們去稅務代開發票的