你好,學員,稍等一下的
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。1、2020年7月3日,收到廣昌商貿公司轉賬支票1張,金額120000元,用以歸還前欠貨款。2、2020年7月12日,確認金源公司的一筆貨款250000無法收回,作為壞賬處理。3、2020年7月20日,收到東恒公司開出增值稅發票,列明采購甲材料10噸,不含稅單價1500元,款項尚未收到。4、2020年7月20日,銷售部購入打印機一臺,單價1500元,取得增值稅專用發票,以轉賬支票支付。
南昌元康公司為一般納稅人,增值稅率13%。財務部有001賬套主管,002出納(出納及出納簽字的權限),003會計(總賬、應付、應收所有權限),004業務人員(采購、銷售管理模塊所有權限)四個用戶,已經啟用了總賬、采購管理、銷售管理、應收管理、應付系統。根據題目用文字描述相應的業務處理流程,并填寫業務生成的憑證,最后對生成的憑證進行記賬處理。說明:每題按題目要求填寫憑證名稱、憑證類型(采用收、付、轉三類)、憑證編號(從001開始)、業務日期、摘要、會計科目(明細到末級科目)、金額,簽名不需填寫。5、2020年7月21日發出甲材料110000元,其中制造A產品耗用55000元,制造B產品耗用45000元,車間一般耗用8000元,公司管理部門耗用2000元。6、2020年7月25日以銀行存款支付車間辦公費300元,廠部招待費400元。7、2020年7月31日分配本月份職工工資,其中生產工人工資8000元,車間管理人員工資2000元,廠部管理人員工資3000元。
金世紀服裝公司財務部人員如下:01財務主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統的所有操作權限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權限),04操作員劉明(只負責制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務模塊結賬后,發現當月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業務,金額本應為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應的處理步驟并結賬。
金世紀服裝公司財務部人員如下:01財務主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統的所有操作權限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權限),04操作員劉明(只負責制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務模塊結賬后,發現當月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業務,金額本應為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應的處理步驟并結賬。
金世紀服裝公司財務部人員如下:01財務主管李濤,02會計陳霞(擁有總賬系統的所有操作權限),03出納王瑋(擁有出納的所有操作權限),04操作員劉明(只負責制單),2006年5月31日,會計陳霞在用友財務模塊結賬后,發現當月0058號記賬憑證有誤,這是一筆行政管理部門計提折舊的業務,金額本應為1000元,但該張憑證借貸雙方的金額都誤記為100元,請寫出相應的處理步驟并結賬。
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
小規模納稅人變更一般納稅人,怎么操作