你好,學員, 直接做調整分類的 借應交稅費應交增值稅進項稅 貸管理費用
老師 想請教一下 我們上個月支付了3個月房租和物業費做分錄 借:預付賬款 30000 貸:銀行存款 30000 這個月發票還沒有收到也不知道稅金是多少,做了筆計提分錄 借:管理費用/房租 8000、管理費用/物業費2000 貸:其他應付款/預提費用 10000 次月收到房租和物業費發票含稅30000元,那次月我該怎么做分錄呢?
發現2020年12月有一張普票當成專票入賬了, 賬務:管理費用3539.82 進項稅460.18 銀行存款4000 實際上我核實了12月認證的稅款里不包含這個460.18.. 現在發現這個賬面錯誤的話要怎么改正呢
11月的錯賬是這樣的,借管理費用30000,貸銀行存款30000,這30000里面包含了進項稅,沒有入增值稅,請問下個月怎么沖銷錯賬
老師,我們公司是購買方,上個月收到員工差旅酒店發票,因為稅率錯,那家酒店這個月進行了紅沖,開了新的藍字票,我當時做賬是借管理費用,借應交增值稅進項,貸銀行存款,這個月紅沖是不是,借管理費用負數,借應交增值稅—進項轉出負數,貸銀行存款,然后在做藍字借管理費用,借進項,貸銀行存款,然后一月報增值稅是要填進項轉出的表那一欄對吧,那我電子稅務局勾選,是不是不用做什么
一般納稅人,生產企業,5月訂立采購合同10萬(不含稅),供應商開具增值稅稅率為13%的專用發票,先付訂金3萬,6月貨和發票到后再支付尾款,應該怎樣做賬? 5月:借:預付賬款-XX公司 30000 貸:銀行存款-XX銀行 30000 6月: 借:原材料-XX 100000 應交稅費-進項增值稅 13000 貸:預付賬款-XX公司 30000 銀行存款-XX銀行 83000 這樣寫分錄對嗎?
老板買的茶葉、計入什么費用
你好老師,單位出租了一個辦公室開了5%稅率的發票,這個要繳稅嗎?還是超過30萬才交稅,是小規模
請問保險賠償怎么做賬
2022年,小規模增值稅也是3%減按1%嗎
請問老師利潤表本季度利潤總額是盈利的,以前有虧損,這個季度需要計提所得稅嗎?
老師,小規模開1%專票后升級成一般納稅人就不能開9%的專票了嗎?
老師,社保增員和減員查詢在哪里查,怎么查到增員和減員的記錄,謝謝
老師,這個題的解析是不是算錯了
請賈蘋果老師回答,其他人勿接否則差評!!請問怎么樣讓應付賬款有總的賬,在分類項目里面也有分的賬
找一個在寧波的會計老師回答問題。 您好,40歲男,本科會計,未婚,中級會計師職稱,最早在外地建行干了7年多,后來出來的,經歷了幾家公司,目前在北京4年多了辭職在家,原因是上家單位是小公司金融方面的業務接手幾天,看了賬務好多是假賬并且金額巨大,不敢接了,辭職了,之前沒有生產制造業會計經歷,我也是在不斷學習外貿行業等實操課程還有生產制造企業等財務課程,報名了會計學堂 實操班,我也是會員,有納稅籌劃師和CFP國際金融理財師,證券從業等資質,北京就業形式不好,我本人也不想在北京(生活成本也挺高的),我個人看好浙江省,只身想上寧波找財務工作(財務經理或會計崗位),目前寧波財務就業形式如何?您見多識廣,想聽聽您的建議
那金額呢?怎么寫?
你好,學員, 直接做調整分類的 借應交稅費應交增值稅進項稅30000/1.13*13% 貸管理費用
12月已經勾選進項票了,需要把這張票取消吧,小月勾線?對嗎老師
然后直接轉,借:其他應收款? 貸:實收資本? 憑證下面附上債轉股協議 不需要的,學員
勾選完進項票的時候才發現入錯賬的
你好,學員,這個沒問題的
老師,不好意思,我沒看明白
勾選完進項票的時候才發現入錯賬的 沒事的,直接認證, 本期調賬,是沒事的,只要在同一年即可的
調賬12月憑證里調是嗎?
調賬12月憑證里調是嗎? 是的,學員