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老師,我們公司發生一筆貿易業務,我們買進庫存商品時沒有簽購買合同,但是這批商品我們賣出的時候簽了供貨合同,那么針對買進貨物沒有合同需要申報印花稅嗎?

2022-12-03 08:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-12-03 08:51

學員你好,沒有購買合同不交印花稅

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快賬用戶4511 追問 2022-12-03 08:54

那我們賣出的時候有供貨合同照常申報印花稅就好對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-12-03 08:59

是的,賣出的時候有供貨合同照常申報印花稅就可以

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學員你好,沒有購買合同不交印花稅
2022-12-03
一、采購產品時 借:庫存商品 應交稅費?——?待認證進項稅額(如果取得增值稅專用發票但未認證) 貸:銀行存款?/?應付賬款等 二、銷售給國外客戶時 確認收入: 借:應收賬款?——?國外客戶 貸:主營業務收入?——?出口銷售收入 同時結轉成本: 借:主營業務成本 貸:庫存商品 三、關于稅務處理 由于沒有退稅資質且供應商直接報關退稅,這種情況不能按照正常的出口退稅流程處理。一般情況下,應按照視同內銷繳納增值稅。 如果確認無法取得發票,可以按照無票收入申報增值稅。但需要注意的是,無票收入申報可能會帶來一定的稅務風險,應確保業務的真實性并留存好相關的合同、報關單、運輸單據等憑證,以便應對稅務檢查。
2024-09-10
同學您好!賬務處理是對的。
2023-01-13
你好? ?可以的。? ?不一定非得用A產品的進項稅來抵扣。 你用BCD產品的進項稅都可以抵扣的?
2021-02-24
你好,你們和二級代理商簽訂代銷合同
2024-12-11
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