同學你好,你金蝶建賬,只把到目前為止,客戶還欠款的錄進去軟件的期初余額。平時客戶欠款應該有專門的表格吧,你就根據表格錄進軟件系統哈,保證和你T型賬戶應收賬款余額可以對上就行
老師們,我今年7月份找了份工作,一家工程檢測技術行業的公司,成立15年了,前面換了4個會計,都不專業也不負責任,我和一個比我大3歲的男會計都通知上班,是我自降了要求做會計助理,這個男會計是財經大學的本科學歷,所以這家家族企業的財務總監比較更信任他一點,讓他主要外出辦結算,協助總監核對一些流水賬,還有就是審查一遍我的賬,有什么問題多和他溝通,就從7月份開始因為前任會計沒有交接的原因我們一直都很好地溝通配合著,他主動要求審批發票報銷單,但是最近幾天明細感覺他不對勁,他審核的發票也不仔細,員工報銷的發票有許多張,有一張是沒有發票的但是他就簽字了,出納也付了錢,最后和員工要這張只寫了收據的發票員工說絕對要不來沒有發票,前天我們公司統一開會核對了19年及20年的合同臺賬,發現了許多問題,有2個問題跟他探討問了一下,但是他反質問我怎么辦,他倒是說了解決辦法,但是最后當著其他同事的面又半開玩笑地說我不要胡做調整,我就生氣地說了不是跟他商量著怎么就胡做了?從我們倆7月同時進公司還花錢請了2個稅務師做指導,我們平時有問題都能隨時咨詢,說實話就算不問他我也可以咨詢稅務師和會計學堂,請問老師我以后怎么待他?
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
老師,我有個問題想問,我現在就是進入了一個加工企業生產汽車內飾用品的,今天去的時候,老師,老板要求做兩套賬,然后我今天下午翻了一下他以前的那個憑證,我覺得他們的支出收入都挺合理的,不知道他為啥要做兩套賬,就是老板經常用私戶收現金,他們的微信二維碼都是老板的私戶。我應該怎么說服老板呢?我今天就說為啥要做兩套賬呢?你這些收入支出完全可以做一套賬,你就做你的真賬,到時候有的啥費用確實沒有合理的支出憑證發票的話調增就行了嘛。他們是一般納稅人企業,其實他們的每年的應納稅所得額不多,都超不過兩百多萬,但是人家對方要求他們開13%稅率的發票,所以他們就注冊了一般納稅人。
我想請問下老師,就是我之前一年半都做的手工賬用的t型賬戶。今天買了一個金蝶軟件。但是,涉及到很多明細,比如說客戶名稱,應收帳款有五六百家客戶。我需要怎么做。才可以盡快的梳理清楚明細,開始做賬。
我公司是勞務派遣公司,采用的一般計稅和簡易計稅。其中一家客戶要求開差額征稅-全額開票的普票,去年6月和7月的工資一直到昨天才算是結款發放,但是服務費是一直拖欠狀態,工資和服務費的發票都已經開給對方,我是今年一月份來這家公司的,之前一直找的代理記賬公司,現在公司想把內賬做起來,把外賬接過來,外賬給的截止到2023年12月末的科目余額表的往來賬與實際的對應不上,我是發函詢證客戶了,但是現在發工資了,我不知道她們確認收入的時候有沒有計提成本,成本部分的增值稅是繳納了,還是已經沖回了,聯系外賬詢問,外賬換新手了說看賬上沒有計提成本,我應該去哪查能查出來這部分的稅到底是什么情況了?是讓對方查詢往年當季交稅的明細嗎?求老師指點!
老師,a公司法人王東替b公司現金付貨款520給c公司,c公司給b公司開了銷售發票502,最后b公司把貨款502付給a公司的公戶上了,分錄要怎么寫
老師你好,我是人力資源公司的,我們代收了甲方派遣人員工資里的餐補,甲方說要我們直接打給他們采買供菜的公司,金額比較大,而且是長期的,這樣的話我們需要問這個賣菜的公司要發票嗎?這樣合理嗎?
車間員工的工服計入什么
公司賣酒了 分錄借應收賬款貸銀行存款。 賣酒后收錢了,借銀行存款貸應收賬款? 這樣寫對嗎?
老師你好,我公司下面有2個子公司,每月合并報表,4月1號對下屬一個子公司的股權進行了轉讓,那4月的合并報表應該怎么處理呢
個人的文物給公司使用,公司取得的所得分給個人,按照什么交個人所得稅
24年發票計提,25年支付,發票計提多了一點。 匯算清繳,賬載按計提數,稅收按支付數。然后25年憑證先沖一張以前年度損益調整,然后正確計提一張,這樣做可以嗎
公司沒有收入,租賃政府景區,投資裝修民宿酒店,簽訂專修合同,需要申報印花稅嗎?
我想問下,今年5月31日票開不進來怎么辦?
老師企業(一般)出租辦公樓,請問交什么稅,怎樣標準
我想了一個問題。就好比我十一月三十日,我的金額是10萬。然后,我十二月開始做財務帳。我的期初寫10萬。但是,我慢慢需要把之前的應收帳款錄入系統,那么,我的金額應收帳款金額就不對。
我錄一個客戶的應收帳款憑證,是不是我的應收賬款就會增加一筆。但是,我的十一月二只有10萬。這種情況怎么處理呀老師
以前客戶到目前還沒給完的錄進去,給完了的不錄進去。如果你想把給完的也錄進去,就把一年半的賬都全部補做進去哈,建賬日期就是一年半前。
你如果建賬日期是12月1日,以前一年半的客戶,沒給完的余額錄期初。
比如說我十一月底金額是10萬。財務期初余額也是10萬,后面的我就可以開始錄二級明細,比如說,應收帳款——某公司。但是,十二月之前所有細的明細我就看不到對不。我想十二月開始把五六百家公司明細錄進去。
就是想精確到哪一個客戶,應收帳款多少
今年1到11月的客戶,在期初余額錄入有個累計,你也可以錄進去每個客戶1到11月的累計數,他里面有個年初也要錄入相應數字。只是這種麻煩,還有去年期間的應收情況沒法反映,本年1到11月也只是累計數哈。沒辦法反映具體的。如果你想做憑證去反映一年半的應收,建賬日期就選在1年半之前的時間,把所有的憑證都在每個相應月份補錄進去哈。
期初錄入可以精確到那個客戶還欠錢
我現在就是自已買了一個軟件,想自已學習一下財務做賬,老板那邊都是手工賬。我就自已私下買了一個。想學習,請問下老師,有什么學習建議嘛,這種
只是去年每月的情況軟件看不到,但是你可以通過錄進去年初余額,看到去年年底應收情況
首先你是自己學習的話,你就把年初余額,本年累計數錄進去就好了,該有的明細錄清楚,在你錄的時候,你先把科目的輔助核算選上,這樣期初錄入就有明細了,比如應收賬款選個往來單位核算哈。還有建賬的時候選小企業會計準則,這個是社會上用的比較多的哈。還有小規模納稅人的增值稅科目只有應交稅費-應交增值稅、?轉讓金融商品應交增值稅、代扣代交增值稅這3個明細,如果你是做小規模賬務處理,進去把科目里面一般納稅人的銷項稅額、進項稅額等專欄刪除。我能想到的就這些哈,你到時候建賬,有不懂的都可以截圖在這里面問哈
好,謝謝老師。明白啦,非常感謝,跟我說這么多。
沒事哈,祝你生活愉快哈