你好;? ?你是購買方還是? 銷售方; 描述下這個業務情況; 這樣才好判斷處理? ?
老師好,請教一個關于增值稅申報的問題哈,我們以前有一張進項發票,但是對方后來給了我們優惠,這樣3月份我們就為銷方開具了一個紅字發票信息表,現在紅字發票還沒有送到我們單位,我們沒有辦法做賬,可是我要報送3月份的增值稅,這個紅字信息表,在報增值稅的時候需要怎么填列和處理呢?
老師:我本月開具紅字增值稅專用發票信息表一份,進項稅額轉出209.78元。我在電子稅務局需要怎么操作。只需要保存一下就行,直接補交稅款就可以嗎?
老師,收供應商一張紙質增值稅專用發票已抵扣,現需退貨,是需我方開具紅字發票申請表并進項轉出后,供應商才能開紅字發票嗎?那我司沒金稅盤,只在電子稅務局開電子發票,那可以在電子稅務局開紅字發票申請表嗎?
老師,我收到對方一張專票,已經認證了,但對方在我沒有給他開紅字信息表,她就直接開了張紅字發票,我做了進項稅額轉出,但今天申報增值稅比對不過去,我這邊需要怎么處理?
老師,我們是一般納稅人,4月份收到一張進項票已認證抵扣,5月份發現發票錯誤已沖紅未重開,請問一下,4月份和5月份的會計分錄怎么做??老師,需要做進項稅額轉出的分錄?4月分錄:借:庫存商品應交增值稅~進項稅額貸:應付賬款5月分錄:借:庫存商品(紅字)應交增值稅~(進項稅額轉出)貸:應付賬款(紅字)可以這樣做嗎?還是不用做進項稅額轉出,直接按4月份的原分錄在5月份做一樣然后紅字就行嗎?
老師請問出庫單財務簽字的作用是什么?要核對什么?總的金蝶云星空!
老師,一個公司由A和A共同出資設立,注冊資金為6000萬,A占2%也就是120萬,現在A以30萬的價格將這2%轉讓給B,現在B公司要交股權的印花稅,應該是以哪個金額來交呢?
高新技術企業每年要年審嗎?哪個部門審核?
個稅2023年度年收入超六萬,但自己沒有在個稅App上申報,APP上能查到公司每月已申報的稅額,這種自己沒有再申報2023年度綜合所得匯算有沒有影響?
老師業務招待費的扣除標準
匯算清繳的處理 25年補交24年的房土稅
老師,高鐵票金額 是950,報銷寫的930可以的嗎
老師,客戶扣我們的錢,是手續費,給我們開票了,這個憑證是啥
改變業務性質,將工資薪金變為員工成立個體戶生產經營所得,這算改變業務性質么
老師我們賣的二手車需要驗收單才能入賬嗎?
我是購買方
?你好; 購買方開了紅字信息表后; 你做轉出分錄。 次月 附表2 報轉出金額;? 你把信息打印出來 做轉出分錄的附件? ?
嗯。那電子稅務局還需要別的操作嗎?直接保存就行嗎?
?你好; 其他不操作了哈; 你就做紅字分錄 和轉出分錄; 和轉出申報表處理? ?
紅字分錄就是就是紅沖當時的那筆,轉出分錄是: 借:進項稅額轉出 209.78 貸:銀行存款 209.78
你好; 你之前分錄咋個做的; 我看看分錄。? 怎么來轉出和紅字??
老師,這次紅沖的是當時這一筆的一部分
借管理費用 貸進項稅轉出 ;? 收到紅字發票;? 借管理費用? 貸應付賬款; 你 之前貸方掛的應付賬款還是銀行存款 ??? ?
老師沒看明白 分錄是不是這樣的 借:銀行存款 3706.17 貸:管理費用 3496.39 貸:進項稅額轉出 209.78
發票信息是這個
發票信息表是這個
你好; 借管理費用 ?209.78 貸:進項稅額轉出 209.78?? ?紅沖:借銀行存款 貸管理費用? ?;? 這個金額是含稅金額? ?
老師:我給對方開具紅字發票信息表,是不是銷售方得給我開紅字發票
你好; 是的; 必須要開紅字發票給你的??
老師:那我電子稅務局直接保存了,補交這209.78的稅款就可以吧。另外附加稅也得交上吧
你好; 是的;? ? 對的;? 增值稅補繳納;? ?附加稅也得繳納的??
老師,您看一下,我們單位是小微企業,減半政策,為啥兩個教育費減半后最后沒有金額了
?你好;? ? 減半? 你 是一般納稅人符合小微企業;? 附加稅減半是嗎? ?
老師您看一下教育費和地方教育費附加怎么減半后沒有金額了
?你好;? ? ?你是一般納稅人你看看月 銷售額 你多少;? ??