這個不需要繳納的。
這兩種合同是否屬于技術服務合同,需要交印花稅嗎?1.簽訂網絡接入服務協議(接入光纖),2.Boss直聘服務合同(通過網上平臺招聘員工)
與中稅網簽訂的服務協議需要繳納印花稅嗎
網絡服務費協議,需要交印花稅嗎?
公司與聯通公司的網絡合作協議,需要支付印花稅嗎?
體檢服務協議需要交印花稅嗎?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
不是給你們提供的技術服務吧。
不是,就是用網的費用
這個不需要繳納的。
謝謝老師,開票軟件服務費協議,需要交印花稅嗎?
是的,需要繳納的技術合同。
水電 燃氣 電梯 質量檢查服務合同需要交印花稅嗎?
水電、燃氣這些不需要繳納的, 這個電梯是買賣電器的嗎?
質量監測的不需要的
電梯是一年一次的檢修,不是買賣
你好不需要繳納的。