你好,請問你想問的問題具體是?(是需要做這個業務的分錄嗎??)
寫會計分錄8以銀行存款支付行政管理部門的辦公費3000元,車間辦公費1000元。9.倉庫發出A材料54000元,其中:生產甲產品耗用30000元,乙產品耗用20000元車間一般耗用2500元,行政管理部門耗用1500元。10.分配本月工資,其中:甲產品生產工人工資24000元,乙產品生產工人工資18000元,車間管理人員工資2000元,行政管理人員工資16000元。11.用銀行存款支付水電費5000元,其中車間2000元,行政管理部門3000元。12.用銀行存款支付固定資產修理費3000元,其中車間2000元,行政管理部門1000元。
.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結轉本月已銷產品成本40000元10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應負擔的消費稅1000元。12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。14.結轉本月發生的制造費用。15.結轉完工產品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做會計分錄要有數字
.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結轉本月已銷產品成本40000元10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應負擔的消費稅1000元。12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。14.結轉本月發生的制造費用。15.結轉完工產品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。做分錄要有分錄的數據
10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應負擔的消費稅1000元。12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。14.結轉本月發生的制造費用。15.結轉完工產品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。17.結轉損益類賬戶,18.計算并結轉所得稅費用。求你了給我會計分錄里面的數據吧求求你了
1.企業收到某單位投資的全新設備一臺,價值3500005t.2.購買廠部用辦公用品1200元,以銀行存款支付。3.取得為期3個月的銀行借款20000元,存入銀行。4.根據合同規定,以銀行存款13560元預付材料款。5.上題涉及的材料,專用發票注明價款12000元,進項稅1560元,已驗收入庫。6.車間領用材料10000元用來生產產品,車間一般耗用材料3500元,行政管理部門消耗材料2000元。7.計提本月生產車問固定資產折1日4000元,行政管理部門固定資產折1日2000元。8.銷售產品,售價100000元,增值稅率13%,已收到全部貨款。9.結轉本月已銷產品成本40000元10.開出轉賬支票一張支付廣告費2500元。11.計算本月應負擔的消費稅1000元。12.計算本月生產人員工資10000元,車間管理人員工資5000元,行政管理人員工資2000元。13.銀行存款支付水電費,車間發生1000元,行政管理部門發生500元。14.結轉本月發生的制造費用。15.結轉完工產品成本。16.以銀行存款支付罰款1000元。17.結轉損益類賬戶,
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。