他個人他沒有辦理臨時稅務登記的,開不了專票,只能開普通發(fā)票的。
老師你好,我們是一般納稅人,簽了一個50萬的合同.要開6個點的專票。這個合同我們用的是公司外的人完成這個項目的,我們給這些人打勞務費共30萬元。問題:這些人能給我們開專票嗎?給我們開了專票扣個稅是我們代扣還是他們在稅務局開發(fā)票時就扣了。要是不能給我們開專票,我們應該怎么處理這個業(yè)務,交的增值稅少?
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,我想問一下,我們公司從外面?zhèn)€人那里采購的軟件服務總共付了25000,這種這個個人是不是只能去找稅務局代開6個點的專票給我們公司,不含稅金額25000/1.06,稅額25000/1.06*0.06
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
老師,您好,個人給我們公司提供的技術服務,總金額是25000,他說開不了票,他可以把稅點25000/1.06*0.06的稅額打給我們,讓我們自己開,這個可以嗎,老師,我們自己開
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發(fā)多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發(fā)現(xiàn)以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯(lián)合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業(yè)生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業(yè)費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發(fā)現(xiàn)還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
也就是只能找稅務局代開6%的普票是嗎
代開不了的,個人沒法開這個稅率,只有一般納稅人才能開出這個來。
也就是個人只能開普通發(fā)票免稅的目前。
那他讓稅務局代開出來的普票稅率是3%嗎
目前是免稅的,截止到今年年底。
也就是他讓稅務局代開出來的普票后面顯示的稅率是*是嗎,也就是我們只能作為做賬的依據,不能來抵扣銷項了對不對
是的是的,可以這么理解的。