同學你好 這個二手車不交
您好!麻煩質詢您一個工作上的問題,由于我們公司是汽車服務公司,有二手豪華小汽車買賣業務,我們向個人買入二手豪華小汽車,價款200萬,沒有進項票,賣給客戶220萬,需要開票,請問該怎么繳稅呀?是繳納220萬全款繳稅,還是只繳納賺的20萬利潤的稅?另外車款比較高需要加征消費稅嗎?
二手超豪華小汽車還需要交消費稅嗎?在買新車的時候已經交過了,如果再交是否屬于重復征稅?
老師,我們是廣州的汽車服務公司,個人把二手的超豪華小汽車賣給我們公司,由我們公司又賣出去給個人或公司,請問需要加征消費稅嗎?這個算零售環節嗎?
個人賣給公司一輛價值20萬的二手車,請問需要繳納多少個稅?
老師,買賣二手輛,賣超過130萬的豪車需要繳納消費稅嘛?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎