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老師好,請問單位員工工傷走工傷流程的,像這樣的情況,治療完后,會計要做什么分錄?第一,員工借款時,借,其他應收款12000,貸銀行存款12000,醫保中心匯過來10000塊,借,銀行存款10000,貸其他應收款10000,員工拿來12500元發票,這個分錄怎么做?

2022-11-29 09:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-29 09:53

公司支付員工工傷醫療費用,會計可以按照管理費用或者制造費用來分錄

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快賬用戶8648 追問 2022-11-29 10:12

借,管理費用2500貸,其他應收款2000,銀行存款500是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:15

同學你好 對的 是這樣

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快賬用戶8648 追問 2022-11-29 10:15

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-11-29 10:16

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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公司支付員工工傷醫療費用,會計可以按照管理費用或者制造費用來分錄
2022-11-29
已經發過工資了,所以這個收到錢時 借銀行存款16000,貸其他應付款—員工16000, 如已經發過工資10000,接下來的分錄是, 借應付職工薪酬 -10000 其他應付款—員工16000 貸銀行存款6000, 同時沖減之前的工資, 借管理費用 -10000 貸應付職工薪酬 -10000
2020-10-28
你好,分錄可以的,
2019-08-22
收到工傷保險待遇時: 借:銀行存款 70759.79 貸:其他應付款 70759.79 支付員工后續治療費用及一次性傷殘就業補助金等賠償時: 借:其他應付款 70759.79(沖減之前收到的工傷保險待遇掛賬) 管理費用 / 營業外支出等(差額部分,具體科目可根據企業對工傷支出的性質確定)87868.43(158628.22 - 70759.79) 貸:銀行存款 158628.22。
2024-09-25
你好; 分公司和這個外部單位是什么業務的;? ? ?是否有協議;才好判斷你們分錄是否對? ?
2023-06-27
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