您好,這個(gè)是不行的,不行
老師,增值稅普通發(fā)票銷售方?jīng)]有開戶行及帳號(hào)可以開具嗎
老師,增值稅普通發(fā)票,銷售方開戶行及賬號(hào)沒寫可以入賬嗎?
開增值稅普通發(fā)票,銷售方的開戶行及賬戶沒填寫有影響嗎,發(fā)票有用嗎
請(qǐng)問老師:增值稅電子普票,銷售方的開戶行及賬號(hào)沒填,能報(bào)銷嗎
老師,急!個(gè)體工商戶領(lǐng)了普通發(fā)票,給客戶開普通發(fā)票,沒有填寫銷售方的開戶行及銀行賬號(hào)是可以的嗎?
年報(bào)時(shí)間2025老師是到
老師,那你不是說(shuō)差額征收全額開票可以扣除所有成本嗎?怎么又說(shuō)不能扣除工資了
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師那啥是差額征收,啥是簡(jiǎn)易計(jì)稅不是說(shuō)選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅就可以差額開票嗎
老師,建筑勞務(wù)公司差額納稅項(xiàng)目直接干活人員的工資可以扣除,但是辦公室人員的工資不可以扣除是吧,那項(xiàng)目經(jīng)理的工資算管理費(fèi)用還是成本
企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師你好,企業(yè)所得稅退稅申請(qǐng)了,可以撤回嗎
老師,一般納稅建筑勞務(wù)公司如果和甲方簽的合同是9個(gè)點(diǎn)的稅率,那選擇差額納稅開票也是9個(gè)點(diǎn)嗎?不是說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅差額征收是5個(gè)點(diǎn)嗎
公司有三個(gè)分公司,今天客戶轉(zhuǎn)錢到其中一個(gè)對(duì)公賬戶,但轉(zhuǎn)的不對(duì),還不能給客戶退回去,屬于公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,能從錯(cuò)誤的公司賬戶轉(zhuǎn)到正確的公司賬戶中嗎?還是有更好的方法?
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.齊紅官方答疑老師職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師2025-04-2306:25增值稅附表一銷售額填1000。差額征稅填附表一時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅銷售額按差額前全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用換算的不含稅銷售額填,即1090/1.09=1000,而非按差額發(fā)票上的不含稅金額1054填。老師,那做賬的時(shí)候收入是按發(fā)票不含稅1054確認(rèn)收入的,按1000填的增值稅收入和所得稅收入還有賬上都不一致了怎么辦
依據(jù)是什么?
我就說(shuō)不行嘛,但對(duì)方問我依據(jù)是什么
對(duì)方還說(shuō)依據(jù)20017年第16號(hào)規(guī)定,銷售方和購(gòu)買方只填寫,納稅人識(shí)別號(hào)和統(tǒng)一社會(huì)信用代碼就可以了。我查了這個(gè)通知也是這種
好想哭,要求的對(duì)方做不到,還給我出驗(yàn)證題
假如不收此票行嗎?
最好是不建議收,真的