你好,這個按工會會計制度計入撥繳經費收入
你好 老師 我們有單獨做工會經費的賬套 然后收到工會經費返還我應該借銀行存款 貸方什么科目呢
你好 老師 請問公司未成立工會 然后上繳了工會經費 然后已經全額收到返還的經費 分錄借 銀行存款 貸方是其他應付款 還是應付職工薪酬-工會經費
老師您好,我們平時繳納工會經費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經費返還時怎么做賬?
老師你好,我單位是事業單位,沒有工會專戶,收到工會給的工會經費,借 銀行存款,貸 其他應付款———工會經費,支出工會經費 借 其他應付款——工會經費,貸 銀行存款,可以嗎?
你好 老師 我們有專門做工會開支的一套賬 然后現在收到工會經費返還 要借銀行存款 貸 撥繳經費收入嗎
老師:請問建筑行業環保稅由業主方(建設方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內賬的啟用年月設置到3月份嗎?
創投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結轉到營業外收入
匯算清繳A105090表,沒有內容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產折舊、攤銷及納稅調整明細表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應納稅所得額繼續操作會怎么樣
親,退稅時顯示應納稅親,退稅時顯示應納稅所得額還要繼續操作嗎