你好;? 不對哈 ; 你要走應付職工薪酬過度的 計提和支付才對的;? ?
請問一下,交納工會經費時,直接做入 借:管理費用——工會 貸:銀行存款 對嗎? 但收到工會帳戶上 工會經費返來的錢 怎么做賬?
老師,您好,工會經費繳納時:借:管理費用-工會經費,貸:應付職工薪酬-工會經費,借:應付職工薪酬-工會經費,貸:銀行存款.成立公會,退回的經費怎么做賬?
請問老師公司收到工會返回的工會經費怎么做會計分錄?以前繳納時做的是,借:管理費用—工會經費,貸:銀行存款。
老師您好,我們平時繳納工會經費時是做 借:管理費用 貸:銀行存款 收到經費返還時怎么做賬?
老師您好收到工會經費返還,做了 借:銀行存款 貸:其他應付款 是不是本期還要同時結轉到管理費用 借:其他應付款 貸:管理費用
請問老師,工商年報的利潤總額是填財務報表上面的金額,還是企業匯算清繳納稅調整后的金額
老師,公司沒有業務法人一直申報工資,匯算清繳需要把工資調增嗎
會計衡等式 資產+費用=負債+所有者權益+收入 這是不是也是衡等式 發生的手續費發票未收到怎么記賬 借:其他應收款 貸:銀行存款 發票收到時 借:財務費用 貸:其他應收款 我寫的這兩組分錄對嗎 借:財務費用貸:其他應收款這組分錄對嗎 資產內部一增一減會計等式不變
2023年暫估成本,借:成本 貸: 應付款-暫估,2024年收到發票如何做賬
看一個企業需要補多少發票不交企業所得稅,是不是看資產負債表12月份期末未分配利潤就行了?
老師,預付賬款的金額在貸方,是不是填資產負債表的應付賬款欄次
客戶要求我公司開具發票后,應向客戶提供完稅證明,請問下這個“完稅證明”應從哪里開具?
如果關聯交易方被認定為虛開發票,我們作為銷售方會不會引起稅務稽查
股票投資收益可以抵減費用嗎?如果不能,需要繳納什么稅?
貿易公司稅賬成本比例分配
這個我們公司自己付,不扣員工的
?你好;? ? ?工會經費本身就是公司來承擔; 并不會扣員工的; 但是分錄要走應付職工薪酬科目過度? ?
那就是 借:管理費用——工會經費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 那返還工會經費時呢?
你好是的;? ?退回時:借:銀行存款,貸:其他應付款--工會經費。? ;發生支付 :借其他應付款貸銀行存款? ?
為什么還有發生支付
是下個月扣繳工會經費時用其他應付款抵嗎
你好; 你后期要專款專用的 ;? ?
哦哦謝謝老師
?不客氣的; 滿意請給予評價??
銀行流水備注的是XX市總工會高新3小微企業經費返還,那這個就是屬于工會經費返還嗎
我怕是別的費用
你好;? ?是的; 這個就是返還的哈? ?
哦哦好的謝謝
不客氣的; 幫到你就好? ?