最好調整成一致的,借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,你把這個固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
老師,我們這月銷售自己使用過的車輛,用固定資產(chǎn)清理科目,然后銷項稅額,那報增值稅都填完了,利潤表收入和增值稅金額不一致能行嗎?
請問出售使用過的固定資產(chǎn), 記賬時:借:銀行存款等, 貸:固定資產(chǎn)清理, 貸:應交稅費一應交增值稅一銷項稅額 這情況下我申報增值稅的時候要不要填寫金額,填寫了就會賬上銷售額和申報表金額不一致。
我公司一般納稅人,本月銷售使用過的汽車一輛,按13%繳納增值稅,未開票,申報時,不含稅金額和增值稅額填在附表一哪個位置?主表中,應稅貨物銷售額包含這個固定資產(chǎn)清理不含稅金額嗎?
由于公司有固定資產(chǎn)清理(車輛),導致那個增值稅申報表的本年累計銷售金額和賬務利潤表中年度營業(yè)收入額金額不一致,這種情況應該怎么處理?
請問,單位盈余公積轉增注冊資本,涉及哪些稅款?
電子稅務局登錄后的自然人業(yè)務跟個稅App有身份關系
工程質保金未付完,是否可以入固定資產(chǎn)賬目
公司多扣了員工個人部分社保怎么調整,這個人已經(jīng)離職了,怎么做賬
老師我老板有一處房產(chǎn),無償提供給公司用,有一家合作公司要付租金但對方要開發(fā)票,我們公司開給他?
年度財務報表是什么?
老師,您好,打擾一下 我想問一下 這個圖片的票據(jù)號碼就是承兌號碼嗎?
老師,請教一下,公司為維護客戶,帶客戶旅游的餐飲、住宿、門票等相關費用是進入業(yè)務招待費嗎?
老師,你好,我們是電商企業(yè)。客服外包了,因客服出差錯需要扣他們的錢(從客服費用中扣除),平時他們會給我們開客服的發(fā)票,扣除的客服費用應該怎么做賬。票上怎么處理?
老師個人社保貸方有余額是去年的怎么調賬
老師,你看下我這些分錄對不?
車原價1384615.4元,折舊803545.5元清理凈值581069.9元,車銷售價稅合計70萬,老師你看下我剛才給你發(fā)的圖片上的分錄對不
第一個錄修改一下,固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入。
清理收入凈值才三萬多,要是吧圖一改成其他業(yè)務收入,那就收入虛增了,要多交所得稅了嗎?
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理,這個不也可以抵扣嗎?這個收入減去這個營業(yè)外支出是你需要交的所得稅,沒有多交同學
車原價1384615.4元,折舊803545.5元,清理凈值581069.9元,車銷售金額619469.04元稅額是80530.96元,老師我沒太明白你上條信息,能不能根據(jù)這些數(shù)字把所有賣車分錄寫出來嗎?
借其他應付款70萬,貸其他業(yè)務收入619469.04,應交稅費應交增值稅銷項850530.96
借累計折舊803845.5,固定資產(chǎn)清理580769.9 貸固定資產(chǎn)1384615.4。
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理580769.9
交稅的時候是不是其他業(yè)務收入減去這個58萬多。
哦,那就是把圖一固定資產(chǎn)清理改成其他業(yè)務收入,然后圖三結轉固定資產(chǎn)清理分錄改成凈值計入營業(yè)外支出是吧?那這個計入營業(yè)外支出匯算清繳不用調增是吧?我沒敢計入營業(yè)外支出,怕到時候營業(yè)外支出金額過大不知道會不會預警
的,是的,是這么做的。