你好,需要按沒(méi)有扣除手續(xù)費(fèi)之前的金額確認(rèn)收入
請(qǐng)問(wèn)下 企業(yè)內(nèi)賬中收入都沒(méi)有開票 需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅嗎?一般納稅人跟小規(guī)模納稅人做法是一樣的嗎?
老師,您好,理發(fā)店業(yè)務(wù),小規(guī)模納稅人,公司銀行賬號(hào)收到拉卡拉POS機(jī)的款項(xiàng),有扣手續(xù)費(fèi),這個(gè)手續(xù)費(fèi)進(jìn)管理費(fèi)用還是財(cái)務(wù)費(fèi)用,謝謝老師,會(huì)計(jì)分錄是不是借:銀行存款 管理費(fèi)用或財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 非常感謝老師
請(qǐng)問(wèn)老師,餐飲行業(yè)小規(guī)模納稅人,銀聯(lián)POS機(jī)的手續(xù)費(fèi),是沒(méi)有發(fā)票的,需要做到外賬確認(rèn)收入嗎?
你好,餐飲小行業(yè),公司是小規(guī)模納稅人,客人點(diǎn)餐都是掃碼,每筆的營(yíng)業(yè)款都劃入公司銀行賬戶,請(qǐng)問(wèn)是不是到賬的營(yíng)業(yè)款都要作為無(wú)票收入做賬報(bào)稅,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,入職工教育經(jīng)費(fèi)的餐飲發(fā)票和入會(huì)議費(fèi)的餐飲發(fā)票需要附在發(fā)票后面什么附件?是必須要有附件嗎?還是只做分錄就可以。感謝老師
a公司百分百控股我們家企業(yè),現(xiàn)在b公司要入股但是實(shí)繳卻是用b公司法人的名義打的錢這種怎么辦?
老師好,25年企業(yè)匯算清繳后,水快有差異。24年4季的報(bào)表也要調(diào)嗎,
老師,我這個(gè)是屬于小規(guī)模嗎?
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師非盈利組織現(xiàn)金流量表中,銷售商品收到的現(xiàn)金一般是取什么數(shù)的,因?yàn)閹ぬ字袥](méi)有涉及銷售商品
區(qū)分固定性經(jīng)營(yíng)成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費(fèi)用-10萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬(wàn),截止去年匯算清繳時(shí)未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬(wàn),然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn),今年查賬時(shí),發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬(wàn)是當(dāng)時(shí)計(jì)提多了,現(xiàn)在這個(gè)賬怎么做?這個(gè)稅怎么處理?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來(lái)了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項(xiàng)稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報(bào)第二季度增值稅時(shí)候在處理?
那5-9月份都沒(méi)有確認(rèn)這筆收入,也沒(méi)有申報(bào),要怎么補(bǔ)救。可以再第四季度一起補(bǔ)嗎
你好,需要補(bǔ)做收入確認(rèn),需要補(bǔ)做申報(bào)
是要更正之前二三季度的申報(bào)嗎、是不是增值稅申報(bào)表、企業(yè)所得稅申報(bào)表都要更正
你好,是的,是這樣的
那沒(méi)有發(fā)票的,請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄
你好,是什么沒(méi)有發(fā)票呢??
POS機(jī)的手續(xù)費(fèi)
你好,做無(wú)票費(fèi)用處理,匯算清繳的時(shí)候做納稅調(diào)增處理。
好的謝謝老師
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。