你好,紅沖原來(lái)的分錄,然后按正確的做就可以了。
老師,我們?cè)瓉?lái)是小規(guī)模納稅人,10月轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們?cè)谛∫?guī)模納稅人的時(shí)候,對(duì)方給我們開(kāi)了專(zhuān)票,老師,這些發(fā)票我們現(xiàn)在可以抵扣嗎?
請(qǐng)問(wèn),我7月18是小規(guī)模,代開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,已交稅,7月22號(hào)被強(qiáng)制升為一般納稅人,票給了一般納稅人對(duì)方,對(duì)方已經(jīng)勾選抵扣了,現(xiàn)在8月初稅務(wù)窗口打電話(huà)讓我們跟對(duì)方商量要對(duì)方開(kāi)紅字申請(qǐng)書(shū),我們這個(gè)月從新按13個(gè)點(diǎn)從新開(kāi)票給對(duì)方,可是對(duì)方不愿意,請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該怎么辦?
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月我們開(kāi)出一張紅字信息表給對(duì)方,但是對(duì)方未開(kāi)紅票給我們,我們上個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月我們?nèi)グ鸭t字信息表作廢了,這個(gè)月的賬務(wù)怎么處理,是直接沖銷(xiāo)上個(gè)月的分錄嘛
老師,我們公司是外貿(mào)公司,7月份之前是小規(guī)模,7月份升級(jí)成一般納稅人,小規(guī)模期間的收匯的貨款還沒(méi)有轉(zhuǎn)賬給工廠,工廠沒(méi)有開(kāi)票給我們的。現(xiàn)在我們是一般納稅人,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票工廠可以開(kāi)小規(guī)模納稅人票給我們嗎?謝謝
老師好,對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票給我們,7月份的時(shí)候我們是小規(guī)模,這個(gè)月是一般納稅人了,這個(gè)月我們賬務(wù)怎么處理
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買(mǎi)的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷(xiāo)項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒(méi)有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊