你好? ? 廣宣費的扣除限額:營業收入的15% 業務招待費的限額;(實際發生額的60%? 和營業收入的5‰? ?兩者取低)
3.假定某企業為居民企業,某年經營業務如下:詳細步驟和答案(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本100萬元。(3)發生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費15萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅|20萬元)。(5)營業外收入70萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額150萬元、撥繳職工工會經費3萬元、支出職工福利費和職工教育經費29萬元。要求:計算企業該年度實際應交企業所得稅。
b.假定某企業為居民企業,2018年度經營業務如下:(1)取得銷售收入2500萬元。(2)銷售成本1100萬元。(3)發生銷售費用670萬元(其中廣告費450萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費15萬元);財務費用60萬元。(4)銷售稅金160萬元(含增值稅120萬元)。(5)營業外收入70萬元,營業外支出50萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款30萬元,支付稅收滯納金6萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額150萬元,撥繳職工工會經費3萬元,支出職工福利費25.3萬元,職工教育經費3.7萬元。要求:計算該企業2018年度實際應納的企業所得稅稅額。
財富公司為居民企業,不是小微企業。2019年經營業務如下:(1)取得銷售收入24000000元(2)銷售成本10000000元(3)發生銷售費用670萬元(其中廣告費400萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費20萬元);財務費用50萬元(4)銷售稅金150萬元(含增值稅110萬元)(5)營業外收入50萬元,營業外支出40萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款25萬元,支付稅收滯納金5萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額100萬元,撥繳職工工會經費2萬元,支出職工福利費13萬元和職工教育經費11.5萬元。要求:1.計算該企業2019年度會計利潤24000000+500000-10000000-6700000-4800000-400000-500000-400000的500000和400000是哪里來的
財富公司為居民企業,不是小微企業。2019年經營業務如下:(1)取得銷售收入24000000元(2)銷售成本10000000元(3)發生銷售費用670萬元(其中廣告費400萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費20萬元);財務費用50萬元(4)銷售稅金150萬元(含增值稅110萬元)(5)營業外收入50萬元,營業外支出40萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款25萬元,支付稅收滯納金5萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額100萬元,撥繳職工工會經費2萬元,支出職工福利費13萬元和職工教育經費11.5萬元。要求:2.計算企業應納稅所得額;廣告和業務宣傳費調增=4000000-24000000*15%=400000(元)為啥乘以15%(3)業務招待費調增=200000-200000*60%=80000(元)為啥乘以60%
財富公司為居民企業,不是小微企業。2019年經營業務如下:(1)取得銷售收入24000000元(2)銷售成本10000000元(3)發生銷售費用670萬元(其中廣告費400萬元);管理費用480萬元(其中業務招待費20萬元);財務費用50萬元(4)銷售稅金150萬元(含增值稅110萬元)(5)營業外收入50萬元,營業外支出40萬元(含通過公益性社會團體向貧困山區捐款25萬元,支付稅收滯納金5萬元)。(6)計入成本、費用中的實發工資總額100萬元,撥繳職工工會經費2萬元,支出職工福利費13萬元和職工教育經費11.5萬元。計算企業應納稅所得額;捐贈支出在調整范圍內170*12%=20.4(萬元)為啥乘以12%25-20.4=46000(元)為啥想減(5)“三費”應調增所得額=2-100*2%+13-13+11.5-100×8%=3.5(萬元)這個式子哪里來的
23年繳納了300元車輛違章罰款,計入營業外支出,23年企業所得稅匯算清繳時忘了做納稅調整,24年匯算清繳時咋樣填寫調整
老師,比選采購,開標時需要投標的供應商到場嗎?還是供應商郵寄資料給采購人就可以?
老師,被審計單位是事業單位,采用比選采購,服務金額20多萬,評標人員有各部門抽調一個人,評標結果只記錄了通過比選,排名第一的北京世紀華風中標,其他怎么評的標過程沒寫,比如,怎么選的供應商,什么時候收的投標文件,什么時候開的標,以什么方式選取的的評標人員,包括會議記錄,照相,會議相關人員簽到等這些都沒有記錄,比選評標是否得記錄這些過程?
老師:酒店行業增值稅稅負率是多少?綜合稅負率是多少?
老師注冊資本200萬,實收資本200萬,長期待攤3000多萬,負債3000多萬 有哪些風險
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經營范圍堆,但我們 實際經營 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開發票時,商品也就是稅目那可以隨便開嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
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