借應收賬款負數,貸主營業務收入負數,應交稅費負數。
老師,比如我前面收到一張費用發票,已認證抵扣,也已入賬,后續這個月要退款。我已經開好了紅字信息表給對方,對方開紅字銷項負數發票,那這個發票需要給到我們的嗎? 還有我們是不是要在開紅字信息表這個月,也就是下個月15號申報增值稅時,將這部分做進項轉出。
我上個月的申報表未開票調整為負數,這個月把票開出來了然后我現在需要做帳,需要紅字沖一下平時的收入,稅費及驗收需要做一個紅字沖憑證這個分錄該怎么做呢?
開錯的發票,隔月了,這個月我需要重新開一張發票,那么我想請問下,這個第一步是申請紅字信息表,第二部才能開出新的發票是嗎,然后開出來新的發票和是不是紅沖的那張,還有上月開錯的一張發票都需要做一筆憑證,也就是這一張票從開始到現在需要做三張憑證,是嗎,是必須做三張憑證,還是可以做一張憑證省事一點,因為我記得當月作廢的發票是不需要做2張憑證的
請問老師退貨紅沖發票,但是錢需要下個月才退出去,請問這個月分錄怎么做?進來的時候是借:銀行存款 貸:主營主務收入 應交稅費 別人買我們的東西,現在需要退貨,然后我已經把它紅沖掉了,錢在下個月才退,這個月的分錄不會做
11月初勾選了一個發票,然后開了紅字信息表給銷售方,銷售方這個月開了紅字發票,我這提示本月收到紅字發票需做進項轉出。目前還未申報所屬期10月增值稅。但我這邊填申報時,將本月勾選抵扣的發票填入,然后在紅字信息那欄做進項轉出,為什么申報提示當期開具紅字信息表需做進項轉出為0,這是什么原因哦?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
這個分錄怎么和正常銷售取得發票的分錄一樣的呢?只不過是金額是負數而已呢?
你好 是的是的 是這樣的?