你好,你看一下你有這個經(jīng)營范圍嗎?有的話不用,如果沒有經(jīng)營范圍的,你換一下你數(shù)據(jù)允許你們自己開吧
老師,您好,我們公司是建筑工程類企業(yè),現(xiàn)有個項目在省內(nèi),和甲方既有建筑服務(wù)合同,又有機(jī)械租賃合同,請問開具機(jī)械租賃發(fā)票時,需要開外經(jīng)證預(yù)繳增值稅嗎?
老師請問我們是建筑地基基礎(chǔ)專業(yè)施工單位,如果要開機(jī)械設(shè)備租賃發(fā)票,需要稅務(wù)局申請增項嗎,謝謝
老師,我們單位是建筑施工單位,供應(yīng)商開給我們一張機(jī)械租賃發(fā)票,升降機(jī)帶人工,稅目為建筑服務(wù),但是稅率為3%,對方為一般納稅人,對方說他們是營改增前取得的機(jī)械,所以一直開具的是3%,但是現(xiàn)在的問題是,這個不屬于有形動產(chǎn)租賃,而屬于建筑服務(wù),按理說他們不能開3%的發(fā)票,還是說我理解的有問題,請老師解惑一下,謝謝
我公司的經(jīng)營范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計抵減申報,請問老師稅務(wù)局處理的對嗎?
我公司的經(jīng)營范圍是機(jī)械租賃建筑安裝工程,近年來的業(yè)務(wù)一直是配備操作人員的機(jī)械租賃,開出的發(fā)票也是9%的建筑服務(wù)其他建筑服務(wù):機(jī)械租賃,稅務(wù)局核定說屬于現(xiàn)代服務(wù)中的機(jī)械租賃,必須做增值稅加計抵減申報,請問老師稅務(wù)局處理的對嗎?
債務(wù)重組利得計入投資收益還是營業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
老師,我司有固定資產(chǎn)原值33722萬,原先是按20年折舊,殘值率5%,已計提折舊2年,累計折舊2403萬,2025年開始改按30年折舊,那么2025年的折舊應(yīng)該怎么算?
匯算清繳,期間費用里,管理費用里面包含了研發(fā)費用,這個要單獨拿出來嗎?還是說,期間費用包含了這些研發(fā)費用啊?
老師,我把主營業(yè)務(wù)成本加150萬,資產(chǎn)負(fù)債表上要動哪幾個數(shù)字,存貨和原材料相應(yīng)的減少150萬嗎,未分配利潤是減少150萬?
出口發(fā)票,專管員老師不能開具0稅率的發(fā)票,但老師講開具0稅率開票,為什么
a公司給勞務(wù)公司下的員工核算工資,但是勞務(wù)公司會實際發(fā)給派遣員工,勞務(wù)公司取得的a公司發(fā)的工資和管理費,需要怎么寫分錄 假如上個月a公司多給一個派遣員工發(fā)了100,勞務(wù)公司也按照多發(fā)的一百開了普票,這個月是不是應(yīng)該派遣員工退100給勞務(wù)公司,公司這個月結(jié)算工資可以直接在工資單里扣除100,這樣的話勞務(wù)公司收到派遣員工退回的100需要怎么做賬
老師請教一下:我們那個租的廠房不租了,裝修的攤銷一次性全部攤掉了。這個月徹底了結(jié)了。里面還有一些以前沒用完的原料呀,辦公桌椅啊電腦還有一部分儀器。這些全部轉(zhuǎn)讓10萬元,這個要怎么開票內(nèi)容怎么開呢,東西太多太雜。
公司可以給員工報銷回家的費用嗎?有沒有規(guī)定一年報銷幾次?
老師 計算出來的稅負(fù)率是高還是低 因為沒考慮費用
經(jīng)營范圍沒有,是要咨詢稅務(wù)局嗎
是的,需要問下你稅務(wù)局的。
謝謝老師
不要客氣,工作愉快。