你好同學,那對方的話就是借庫存商品200000,借應交稅費,應交增值稅進項稅額26000貸銀行存款。226000
買進:借庫存商品 應交稅費應交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項 最后: 借主營業務成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應收賬款(主營業務收入)
賣出東西這樣寫科目對嗎借:銀行存款貸:主營業務收入應交稅費—應交增值稅
老師你好,無票收入 借:庫存現金等科目 ,貸:主營業務收入 , 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)然后再存入對公,借:銀行存款,貸:庫存現金?要做2筆?
借:銀行存款 226000.00 貸:主營業務收入 200000.00 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 26000.00,對方科目怎么寫?
之前代賬的分錄是 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款 這個分錄,我的賬上 應交增值稅-進行稅額 應交增值稅-銷項稅額 在不斷累積, 我是不是應該加一個分錄變成 貸,主營業務收入 貸,應交增值稅-銷項 借,銀行存款 借,主營業務成本 借,應交增值稅-進項 貸,銀行存款 借,應交增值稅-銷項 貸,應交增值稅-進項 貸,應交稅金-轉出未交增值稅 借,應交稅金-轉出未交 貸,應交稅金未交增值稅 借,應交稅金未交增值稅 貸,銀行存款
你好老師我電子承兌4月12號到期,我4月18號就提示付款了怎么辦
老師,小企業會計準則24年暫估,借庫存商品-暫估25000貸應付賬款25000.結轉成本借主營業務成本25000貸庫存商品-暫估25000,今年收到發票240000,分錄怎么寫老師幫忙寫一下
請問合作社開票給農業農村局的不征稅發票一季度12萬,怎么申報增值稅?跟小規模免稅一樣申報嗎
老師,科目余額表上未分配利潤貸方金額是不是就是去年虧損金額
老師,電子稅務局電子繳款書在哪里打印
老師用途寫的收回貸款本息,到底是我們公司償還貸款還是只償還利息,怎么做分錄,人家會計做的是借財務費用,貸銀行存款
老師,我們外賬只選用了應收 應付,但是余額都是付的可以嗎
某汽車制造企業每年需要X零部件20000個,可以自制或外購,自制時直接材料費用為400元/個,直接人工費用為100元/個,變動制造費用為200元/個,固定制造費用為150元/個,該公司有足夠的生產能力,如不自制,設備出租可獲得年租金40萬元,則選擇外購的條件是單價小于( )元。 A.680 B.830 C.720 D.870 這題是選擇哪個
員工出差,這個能報銷嗎?
總賬和全盤區別在哪 老師~