你好,只要連續(xù)滾動的12個月沒有超過500萬元,我們還是小規(guī)模單位,我建議你暫時不要開發(fā)票了。
老師好,請問公司目前是小規(guī)模納稅人,如果到今年12月底連續(xù)12個月開票額超過500萬,是從今年12月份就升為一般納稅人,還是從明年1月份開始升一般納稅人?第四季度所得稅如何申報(bào)?2021年當(dāng)年所得稅匯算清繳按小規(guī)模核定征收?還是按一般納稅人查賬征收?謝謝
老師,公司小規(guī)模,如果在10月份開票超過500萬,那是當(dāng)月就變成一般納稅人,還是等明年1月申報(bào)4季度稅時會變?yōu)橐话慵{稅人,
今年6月份注冊的公司,如果在開10萬的發(fā)票就是500萬了,就變成一般納稅人,我想問一下那今年是按小規(guī)模納稅,還是按一般納稅人納稅
2023年5月是小規(guī)模納稅人,6月份收入2000萬,就變成一般納稅人,那2000萬的增值稅按照小規(guī)模納稅人申報(bào) 還是一般納稅人申報(bào)
我公司是小規(guī)模納稅人 目前(一、二季度)已開票77萬 但是今年還要開480萬出去 意味著年開票已經(jīng)超過500萬了 這480萬在9月份開出 我想問一下 是開票下個月(10月)變一般納稅人 還是明年才變?yōu)橐话慵{稅人?還有就是這480萬是按小規(guī)模納稅人全額納稅 還是按一般納稅人全額繳納?
這里的單位成本是單價(jià)的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務(wù)器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優(yōu)惠政策?
不滿500萬購入的固定資產(chǎn)可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(yè)(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發(fā)票九萬,實(shí)際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價(jià)稅合計(jì)1090扣除部分654增值稅附表1簡易計(jì)稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因?yàn)椴铑~開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價(jià)就是1054(1090-36)加稅合計(jì)1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
我是今年6月份新開的公司,到今天之前開了4899991元發(fā)票出去了,如果我在開票,我想知道的是今年是按小規(guī)模還是一般納稅人,還是超過的部分按一般納稅人?還是今年開的發(fā)票都按一般納稅人繳納稅款
你好同學(xué),因?yàn)樵鄣氖?1月12月是一個季度,所以你只要這個月超了一般納稅人的話,相當(dāng)于第四季度的業(yè)務(wù)全部就得按照一般納稅人來申報(bào)了。
我前面兩個季度都沒有按實(shí)際申報(bào)企業(yè)所得稅,那匯算清繳的時候不是很麻煩
你好的,也沒事的,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅都是按累計(jì)收入、累計(jì)成本、累計(jì)利潤總額來填寫的,只要第四季度填寫是正確的就沒問題。
問題是我10月11月22號之前該收的成本票都收了普票呀,想想也不合理呀,變成一般納稅人不應(yīng)該是從11月22日之后的嗎,那我之前已經(jīng)收的成本票怎么辦
你好同學(xué),所以說這個問題要靠我們自己會計(jì)去把控這個問題的,嗯,稅務(wù)局他不管這一塊。 她們就看收入額,