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去年的一張銷售專票忘記入賬了,今年入賬的時候用以前年度損益調整,那么稅額需要結轉到這個科目嗎

2022-11-22 14:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-22 14:42

你好增值稅不記這個科目所得稅,記入這個科目。

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快賬用戶1675 追問 2022-11-22 14:45

借:應交稅費-應交增值稅-銷售稅額 貸:以前年度損益調整-應交所得稅 是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:50

不對呀。借應收賬款,貸以前年度損益調整,應交稅費應交增值稅。

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齊紅老師 解答 2022-11-22 14:50

然后是結轉損益科目的。

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快賬用戶1675 追問 2022-11-22 14:59

是要把以前年度損益調整結轉到利潤分配-未分配利潤就可以了是吧,銷項稅額不用了,是不是

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:04

你好 是的這樣是對的? ?銷項稅額不用了

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快賬用戶1675 追問 2022-11-22 15:19

老師,這樣入賬的話,如果做到11月,那么11月的銷項就會增加了是嗎,后面結轉銷項的時候就會多出來了

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齊紅老師 解答 2022-11-22 15:23

通過以前年度是一調整入賬,不影響當年的收入。

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你好增值稅不記這個科目所得稅,記入這個科目。
2022-11-22
你好 這個是可以所得稅前扣除的? 正常填寫??
2021-03-01
需要 這個需要通過以前年度損益調整,
2021-01-06
可以你那樣做的,最后還是要轉入利潤分配
2023-10-15
學員您好,是可以入賬的
2022-07-07
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