同學,你好 辦理好營業(yè)執(zhí)照,就可以稅務登記
老師,你好,一家新辦公司,只領取了營業(yè)執(zhí)照,還沒有稅務登記,現(xiàn)在又要加投資人,我問下,現(xiàn)在是先去工商登記增加投資人,還是先稅務登記?
2月注冊了一個新的公司,那我3月需要申報什么稅?只申報個稅就可以了是么,四月申報增值稅附加稅和企業(yè)所得稅,小規(guī)模納稅人
請問老師,我司人事10月新注冊了一家公司,只辦好了營業(yè)執(zhí)照,人事讓我們?nèi)蠖悾垎栔晦k好工商的就可以報稅了嗎?稅務那還需要什么操作?是小規(guī)模納稅人。
你好老師,我們新注冊一家公司,是要申請小規(guī)模納稅人的勞務公司,我已在電子稅務局做了稅務登記,請問下一步是操作什么?
老師好,我們公司在2022年9月成立,9-10月是小規(guī)模納稅人,10月底申請了轉(zhuǎn)為一般納稅人,11月初正式成為一般納稅人,稅務局那說先要按照小規(guī)模納稅人把季報報了,報的時候只輸入10月的數(shù)據(jù),那我現(xiàn)在2023年1月要申報企業(yè)所得稅了,要怎么報啊,10月份的金額還算在里面嗎
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
稅務登記在電子稅務局就可以辦嗎?那如何確定是小規(guī)模,還是一般納稅人呢,這個是納稅人稅務登記的時候自己選嗎?
同學,你好 稅務登記的時候,自己選擇
哦,那如果選的小規(guī)模納稅人的話,10月注冊的新公司,也是等到1月才要0申報吧?如果是一般納稅人現(xiàn)在報10月的0申報是不是已經(jīng)過期了?
同學,你好 小規(guī)模是季度申報,一般納稅人是月度申報
那如果是一般納稅人,是不是過了報稅期了?
同學,你好 可以補申報
會罰款嗎?
同學,你好 一般不會的