你好 ①請(qǐng)編制發(fā)出物資委托加工的分錄。 借:委托加工物資,貸:原材料 ②請(qǐng)編制支付加工費(fèi)會(huì)計(jì)分錄。 借:委托加工物資,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:銀行存款 ③請(qǐng)編制支付消費(fèi)稅會(huì)計(jì)分錄。 借:委托加工物資,貸:銀行存款 ④請(qǐng)編制加工結(jié)束收回加工物資會(huì)計(jì)分錄。 借:庫(kù)存商品,貸:委托加工物資
甲股份有限公司發(fā)出一批A材料,委托乙公司加工成B公司(屬于應(yīng)稅消費(fèi)品)。發(fā)出A材料的實(shí)際成本為 50,000元,支付加工費(fèi)和往返運(yùn)雜費(fèi)15,000元,支付由受托加工方代收代繳的增值稅3,740元、消費(fèi)稅8,000 元。委托加工的B材料收回后用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 要求:請(qǐng)根據(jù)以上資料編制有關(guān)委托加工物資的會(huì)計(jì)分錄。
甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,委托乙企業(yè)加工一-批應(yīng)交消費(fèi)稅的材料(非金銀首飾),發(fā)出原材料的實(shí)際成本為100萬元,以銀行存款向乙企業(yè)支付相關(guān)運(yùn)費(fèi)3萬元、加工費(fèi)2萬元(均不考慮增值稅)。乙企業(yè)代收代繳消費(fèi)稅8萬元,已用銀行存款支付。該物資收回后用于連續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品。不考慮其他因素,下列各項(xiàng)中,關(guān)于甲企業(yè)委托加工物資會(huì)計(jì)處理表述正確的有()。發(fā)出原材料:借:委托加工物資100貸:原材料100支付運(yùn)費(fèi):借:委托加工物資3貸:銀行存款3支付加工費(fèi):借:委托加工物資2貸:銀行存款2支付消費(fèi)稅:借:委托加工物資8貸:銀行存款8
A企業(yè)于月末以銀行存款支付委托加工物資加工費(fèi)50000.00元,增值稅進(jìn)項(xiàng)稅6 500.00元,支付由受托加工方代收代繳消費(fèi)稅10 000.00元(加工物資收回后直接對(duì)外銷售) 請(qǐng)問如何編制會(huì)計(jì)分錄
3、已公司2020年11月發(fā)生以下有關(guān)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù),4日,發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本70000元。11日,用銀行存款支付加工費(fèi)30000元,增值稅3900元,支付消費(fèi)稅4000元。20日,收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。 要求:(1)編制4日發(fā)出原材料的分錄。 (2)編制11日支付加工費(fèi)、增值稅和消費(fèi)稅的分錄。 (3)編制20日收回委托加工物資的分錄。
、已公司2020年11月發(fā)生以下有關(guān)委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品業(yè)務(wù),4日,發(fā)出原材料一批,實(shí)際成本70000元。11日,用銀行存款支付加工費(fèi)30000元,增值稅3900元,支付消費(fèi)稅4000元。20日,收回加工完成的應(yīng)稅消費(fèi)品,作為原材料入庫(kù),用于連續(xù)生產(chǎn)應(yīng)稅消費(fèi)品。要求:(1)編制4日發(fā)出原材料的分錄。學(xué)號(hào)(2)編制11日支付加工費(fèi)、增值稅和消費(fèi)稅的分錄。(3)編制20日收回委托加工物資的分錄。
這個(gè)借方為什么是以前年度損益調(diào)整,它替代了哪個(gè)損益科目
企業(yè)所得稅匯算清繳補(bǔ)繳了一萬塊所得稅,請(qǐng)問要怎么入賬寫分錄?然后摘要怎么寫好呢
我們?cè)鲋刀愂敲舛惖模瑒e人給我們開自來水1%需要認(rèn)證抵扣嗎?
老師高新企業(yè)申報(bào)步驟?與普通申報(bào)多哪些?
老師,籌建期平時(shí)入帳時(shí)沒有入開辦費(fèi),匯算時(shí)直接填到辦公費(fèi),那季報(bào)和年報(bào)要改嗎?
請(qǐng)問老師,我想報(bào)銷快遞費(fèi)用,順豐快遞費(fèi)用發(fā)票選錯(cuò)了,把公司沒成立前的發(fā)票也開在一張發(fā)票里了怎么辦啊
老師好,小規(guī)模納稅人,一個(gè)季度開票多少以內(nèi),是免增值稅?謝謝!
老師你好,會(huì)計(jì)科目里沒有資產(chǎn)處置損益怎么辦
老師,加工費(fèi)怎么添加到開票系統(tǒng)里面去,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)
各位老師 下午好 預(yù)收賬款,老會(huì)計(jì)做成應(yīng)收賬款貸方,現(xiàn)在發(fā)貨抵扣貨款,怎樣做分錄?