你好,你看一下是不是有發票沒有認證。
我應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額科目借方余額是5000,這個月我把它們全部認證了,我會計科目應該怎么做
月末結賬 本月銷項100萬 進項在待認證科目中有170萬。月底認證了105萬進項。做了分錄 借應交稅費-應交增值稅-進項稅 105萬 貸應交稅-應交增值稅-待認證進項稅105萬 看余額表應交稅費借方余額還有70萬。是否還要做什么分錄?
中途接手 應交稅費-待認證進項稅額這個科目有借方余額 我應該怎么把它結平?
科目余額表上有一級科目應交稅費借方20萬,二級科目有增值稅貸方3400,未交增值稅借方600,待抵扣進項借方25000,待認證進項借方218000,待轉銷項稅額貸方440200,我想知道進項是多少,怎么看
老師,剛接過來的賬,有一個科目應交稅費—待認證進項稅額,掛有余額,這個要怎么處理???
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?
老師,去年有個招待費的專用發票,我做進項了,今年事務所查帳,說這個要進項稅轉出,一共才30元,這個我怎么做分錄?
出口退稅款到賬后備案,還是稅額核準后備案?
老師,麻煩幫我看一下,我的成本結轉分錄對不對?
老師,請問內審和審計一樣嗎,都有底稿嗎
老師,營業收入凈額等于什么?
都認證了
那你看一下你賬上的應交稅費、應交增值稅進項和擬申報表里面的是不是一樣,如果不一樣的話,借應交稅費、應交增值稅進項,貸應交稅費待認證。