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中途接手 應交稅費-待認證進項稅額這個科目有借方余額 我應該怎么把它結平?

2022-11-21 11:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-11-21 11:18

你好,你看一下是不是有發票沒有認證。

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快賬用戶6822 追問 2022-11-21 11:28

都認證了

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齊紅老師 解答 2022-11-21 11:29

那你看一下你賬上的應交稅費、應交增值稅進項和擬申報表里面的是不是一樣,如果不一樣的話,借應交稅費、應交增值稅進項,貸應交稅費待認證。

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你好,你看一下是不是有發票沒有認證。
2022-11-21
學員您好, 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)5000 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額 5000
2021-07-16
你好 ; 你之前是否還有留抵進項稅。 你去看看
2022-04-14
您好 借:進項稅額轉出 -50 貸:成本/費用 50
2024-01-04
?借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
2023-07-20
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