后期認(rèn)證以后轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)
江老師,接來的賬,應(yīng)交稅費(fèi)科目沒有分待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 就直接應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 我可以改過來嗎
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面有二級科目一個(gè)是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,一個(gè)是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個(gè)是一個(gè)意思吧,就是先不認(rèn)證的發(fā)票入賬。
中途接手 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目有借方余額 我應(yīng)該怎么把它結(jié)平?
老師,我才來這家公司,之前的會(huì)計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時(shí)候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時(shí)候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目里面了
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目在12月底,還有1月怎么處理
以開票金額申報(bào)印花稅,沒有合同,會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示嗎
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)后還有利潤如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表
請問老師,企業(yè)所得稅年報(bào)那個(gè)收入支出明細(xì)表是勾選的,可以不填不?不填會(huì)有啥后果?
通過納稅人自查補(bǔ)正繳納的增值稅和附稅,怎么做分錄?好幾年好幾個(gè)月,別人開運(yùn)費(fèi)備注我們公司的車牌,稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交的增值稅
老師,您好!想在公司前臺放一個(gè)開票二給碼,這個(gè)碼在電子稅務(wù)局能申請嗎?
老師,公司換財(cái)務(wù)軟件了,從用友換到快賬,已經(jīng)倒完賬了,我需要核對哪些數(shù)據(jù)呢?看數(shù)據(jù)是否全部導(dǎo)入了?
老師,已付款未開票的分錄怎么寫
小規(guī)模按開票收入金額申報(bào)印花稅,申報(bào)繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,24年、25年中級會(huì)計(jì)的電子版教材(pdf版本)有嗎?能給發(fā)一下嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳填的表,按照默認(rèn)勾選的表填寫的可以嗎?還是自己再勾選一下其他的表?
但是認(rèn)證平臺已經(jīng)沒有可以抵扣的發(fā)票,這個(gè)余額一直掛著可不可以???
需要查以前的賬,是哪些發(fā)票沒有認(rèn)證?