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甲公司是一家白酒生產(chǎn)企業(yè),為增值稅一般納稅人:(1)向某煙酒專賣店銷售糧食白酒30000千克,開具增值稅普通發(fā)票,取得含稅收入3390000元,另收取品牌使用費678000元、包裝物租金452000元。上述款項均以銀行存款收訖(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散裝藥酒1000千克,收回時向乙公司支付不含增值稅的加工費20000元,并取得乙公司開具的增值稅專用發(fā)票;乙公司代收代繳消費稅,且無同類消費品的價格(3)委托加工收回后將其中900千克散裝藥酒繼續(xù)加工成瓶裝藥酒1800瓶,以不含稅售價每瓶150元通過非獨立核算門市部銷售完畢,該批糧食白酒已經(jīng)發(fā)出,款項以銀行存款收訖。將剩余100千克散裝藥酒作為福利分給職工,同類藥酒的不含稅銷售價格為每千克180元藥酒的消費稅稅率為10%,白酒的消費稅稅率為20%加0.5元/500克要求:(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應(yīng)納消費稅(2)計算乙公司應(yīng)代收代繳的消費稅。(3)計算甲公司銷售瓶裝藥酒的應(yīng)納消費稅(4)計算甲公司分給職工散裝藥酒的應(yīng)納消費稅(5)對甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理

2022-11-18 21:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-18 21:53

您好,題目是全部的嗎

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2022-11-18
(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應(yīng)納消費稅 (3390000+678000+452000)/1.13*0.2+30000*2*0.5=830000
2022-11-18
(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應(yīng)納消費稅 (3390000+678000+452000)/1.13*0.2+30000*2*0.5=830000 2)計算乙公司應(yīng)代收代繳的消費稅( (150000+2000)/(1-0.1)*0.1=16888.89 3)計算甲公司銷售瓶裝藥酒的應(yīng)納消費稅 1800*150*0.1=27000 4)計算甲公司分給職工散裝藥酒的應(yīng)納消費稅 100*180*0.1=1800
2022-11-18
學員你好,你的問題不完整
2022-11-18
(1)計算甲公司向煙酒專賣店銷售糧食白酒的應(yīng)納消費稅 (3390000+678000+452000)/1.13*0.2+30000*2*0.5=830000 2)計算乙公司應(yīng)代收代繳的消費稅( (150000+2000)/(1-0.1)*0.1=16888.89 3)計算甲公司銷售瓶裝藥酒的應(yīng)納消費稅 1800*150*0.1=27000 4)計算甲公司分給職工散裝藥酒的應(yīng)納消費稅 100*180*0.1=1800
2022-11-18
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