你好,這個產品銷售出去了嗎?如果是的話,次年匯算清交之前。
對于庫存,只要貨到了,就要入庫。但是如果發票沒到,用暫估入庫:借:庫存商品-暫估入庫 ?貸:應付賬款-某供貨商 ; 收到發票后沖銷暫估,同時入庫:借:庫存商品 ?貸:庫存商品-暫估入庫(借方紅字); 這樣通過查看“庫存商品-暫估入庫”明細賬就能知道誰家的發票還沒到。 老師這樣做賬對嗎?
7月做賬的時候做了暫估成本,一直沒沖回,到現在還沒收到發票,需要繼續暫估,憑證要怎么寫?還是不需要再處理,等發票收到再沖暫估?
老師,沒收到發票暫估庫存商品,結轉成本了,沖暫估的時候,之前結轉的成本也要沖回,在重新結轉?
老師,庫存商品暫估如果跨年了,一直沒收到發票,最晚什么時候需要沖回暫估呢
老師,我們因為加工廠一直沒給我們開票,暫估了好多委托加工物資,都是2022年的,現在已經2023年了,發票還沒收到,需要把之前暫估的沖回來嗎?或者說最晚什么時候得沖回來呢
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
中級考試,4個月時間考三門,來的急嗎
你好,當月計提增值稅200元(次月15號交),請問會計分錄是: 借 稅金及附加,貸 應交稅費–增值稅 借 應交稅費–增值稅–轉出未交 貸 應交稅費–未交 是不是這樣呢?如有錯請明示