你好 是的這是對的??
老師好,我公司是廣告公司,屬小規(guī)模納稅人,上季度開具增值稅普通發(fā)票現(xiàn)代服務*廣告制作費15萬,需要繳納文化事業(yè)建設費嗎?
老師,我們是物業(yè)管理公司,屬于小規(guī)模納稅人,停車費和廣告費的開票稅率是多少?
老師你好麻煩問下,我們是小規(guī)模公司要開個廣告費,它屬于什么服務?稅率是多少?
老師們好,廣告服務-公告費2021年稅率是6%,我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在再開屬于免稅的嗎?
老師,小規(guī)模納稅人開的廣告服務費稅率是免稅嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發(fā)票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應付款 貸:應收賬款
老師那取得的費用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學學員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?